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岗 位 说 明 书
基本信息 岗位名称 销售会计 岗位编号 岗位等级 所属部门 财务部 工作地点 上海悦胜芜湖药业 直属主管 财务副总 岗位说明 工作内容概述 根据公司生产销售情况编制、审核会计凭证,购买、开具发票,税务申报,协助财务副总处理公司的财务工作。 职责范围
(按重要性排列)
衡量标准
(定性定量) 职责范围 衡量标准 1、公司日常会计核算工作, 负责审核并编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表; 2、应收、应付及各种往来账目的核对,做到帐帐相符; 3、负责与部沟通核对,确保的准确性,保证帐证,帐实相符; 4、审核和录入内部各类会计凭单,协助会计主管进行预算控制; 5、向公司管理层提交内部财务管理报告及生产经营统计; 6、办理报账、年检,协调处理与工商税务机关的事项; 7、负责公司纳税申报工作和年度审计工作; 8、申请票据,购买发票,开具并保管发票,根据原始凭证进行帐务处理 工作关系 对内 销售部、采购部、生产部、仓库 对外 税务局、银行 岗位权限 对不符合规范的开票申请、费用报销不予受理 任职资格 教育 具有大专及以上文化程度,财会专业 经验 有2年以上企业财务会计工作经验 技能 熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件 个性及品质 良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力 其他 使用设备 电脑 工作时间 全天 起草 (部门主管以上) 审核 (部门部长以上) 批准 (副总以上) 签名: 签名: 签名: 日期: 日期: 日期:
工作岗位细则
1, 负责完成部门的日常工作:
1.1遵守“悦胜员工手册”的规定及公司制定的其他规定。
1.2 每天做好“5S”。
1.3 完成每天“工作任务记录”。
1.4 完成上级领导临时布置的任务。
1.5 积极参加公司组织个各种活动。
2,具体的岗位工作:
2.1 公司日常会计工作, 负责审核并编制记账凭证、登记账簿、报送各种财务报表应收、应付及各种往来账目的核对,做到帐帐相符负责与部沟通核对,确保的准确性,保证帐证,帐实相符审核和录入内部各类会计凭单,协助进行预算控制负责公司纳税申报工作和年度审计工作申请票据,购买发票,开具并保管发票,根据原始凭证进行帐务处理
1.发货单审核
1.1 销售内勤制作发货单交由财务部审核;
1.2 销售会计审核发货单;
1.2.1 将审核通过的发货单交由销售内勤签字确认;
1.2.2 将审核未通过的交还销售内勤重新填写;
1.3 销售内勤将通过审核的发货单交由仓库发货;
1.4 仓库发货后将发货清单交给财务部;
1.5 销售会计根据发货清单登记入账。
2.退货单审核
2.1 销售内勤根据客户要求列出退货清单;
2.2 销售内勤将退货单交由销售副总审核;
2.3 销售副总审核退货单;
2.3.1 销售内勤将通过审核的退货单交由销售会计审核;
2.3.2 销售内勤重新填写未通过审核的退货单;
2.4 销售会计审核退货单;
2.4.1 将未开票的货物核算金额,交由出纳退款并通知客户退税,再登记入账;
2.4.2 将已开票的交给销售内勤,由业务员与客户协商换货;
2.5 客户审核打回的退货单,并与业务员确认换货单;
2.6 销售内勤根据业务员给的换货单交由财务部审核;
2.7 销售会计审核换货单;
2.7.1 将通过审核的换货单交由销售内勤通知仓库发货;
2.7.2 将未通过审核的换货单交由销售内勤重新编制;
2.8 仓库发货
3.审核运费报销
3.1 内勤人员填写运费报销单;
3.2 储运经理审核报销单;
3.2.1 内勤将通过审核的运费报销单交由销售会计审核;
3.2.2 内勤重新填写未通过审核的运费报销单;
3.4 销售会计审核运费报销单;
3.4.1 内勤将通过审核的报销单交由董事长审批;
3.4.2 内勤重新填写未通过审核的报销单;
3.5 董事长审批;
3.5.1 出纳冲账或报销通过审批的报销单;
3.5.1.1 销售会计登记入账;
3.5.2 出纳拒绝支付未通过审批的报销单;
3.5.2.1 销售会计登记入账;
4.审核销售提成
4.1 销售内勤制作提成清单,交由财务部审核;
4.2 销售会计审核提成清单;
4.2.1 将通过审核的提成清单交由成本会计核算
4.2.2 将未通过审核的部分与销售内勤讨论,确定最终的提成清单;
4.3 根据提成清单登记入账。
5.编制记账凭证
5.1 销售会计根据发票制作记账凭证;
5.2 财务副总审核记账凭证;
5.2.1 重新制作未通过审核的凭证;
5.2.2 打印通过审核的记账凭证。
6.税务申报
6.1 月底销
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