小企件业财务付款报销审批流程.docxVIP

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  • 2017-01-02 发布于湖南
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公司财务管理制度为规范我司的资金的使用,掌握公司资金流向,特规范我司财务流程如下:费用申请流程:1.1申请金额小于1000元人民币,由申请人填写《付款申请单》,并由所属部门经理进行签字,部门经理签字后,由会计审核费用合理性,审核签字后交予出纳,出纳审核通过后进行付款,并在申请单盖“结清”印章后,交予财务进行存档。1.2审批金额在1000-5000人民币时,部门经理签字后还需经理进行签字确认后由财务审核。1.3金额大于5000时,需要总经理进行签字或者其他书面信息进行确认后生效。1.4付款申请大于5000人民币时,申请人必须在支付日期前3天告知,金额超过10000人民币必须提前一周进行申请,否则财务有权不予以支付。1.5此流程适合于管理费用,差旅费,物流人民币费用,房租等费用。1.6 注意事项:财务审核依据:发票,收据,合法合同等。流程图如下:货款等付款申请流程:申请人填写《付款申请单》,并附采购合同(付款内容详情),由所属部门进行部门经理审核签字后,由总经理签字确认后,由财务审核付款是否符合规定及金额准确性并签字,签字后交予付款人进行付款,付款完毕后,《付款申请单》及采购合同(付款内容详情)交回财务存档。付款人申请金额超过10万美金时,必须在支付日期前3天告知,超过50万美金时,必须提前一周申请。否则财务有权不予以支付。此流程适合于货款,展会,海运费等大额费用。2.4 注意事项:财

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