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  • 2017-01-02 发布于湖南
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资金支出审批程序公司的日常生产经营性支出由各部门及单位每月编制资金支出预算,预算由上报支出计划部门负责人、主管副总经理、财务部门、财务总监、总经理审核,经董事长或董事长授权人员审批后,总经理按已审批的支出预算批准支出款项;对于未经审批的预算外事项均由总经理审核董事长或董事长授权人员审批后财务方可安排付款,同时补办预算外资金申请单上报集团公司审批;对于所有股权投资及建设性投资支出、固定资产购置支出、融资事项、向本公司以外单位或个人提供借款事项、董事长或董事会母公司要求的其他事项均需由董事长或董事长授权人员进行审批,授权要以董事长签发的书面授权书为准。第一节 财务资金支付审批流程一、?? 财务开支审批流程1、审批流程:经办人填单→部门负责人审核→主管副总经理审核→财务部门经理审核→财务总监审核→总经理审批→董事长、董事长授权人员审批→出纳付款2、财务开支流程控制要点:(1)各项财务开支严格执行财务总监与总经理“双签制”,并实行预算管理;(2)审批人必须获得授权并承担连带责任;(3)各部门根据工作的需要,每月24日前报送下月资金支出预算,预算内容要详实具体,经部门负责人、主管副总经理签字后报财务部审核汇总—财务总监审核—总经理审核—董事长或董事长授权人员审批;财务部负责在月结帐后3日内编制完成月预算执行情况分析报告,经财务总监及总经理审批后报送董事长审阅。(4) 各项资金支出必须有合

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