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- 2016-12-25 发布于湖南
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企业内部控制制度
企业内部控制制度的基本内容
货币资金的内部控制制度
实物资产的内部控制制度
采购与付款的内部控制制度
销售与收款的内部控制制度
财务报表的内部控制制度
企业内部控制制度设计的原则
总体性原则
合法性原则
全面性原则
重要性原则
有效性原则
制衡性原则
适应性原则
成本效益原则
具体原则
权力与责任对等原则
不相容职务相分离的原则
岗位设置效率原则
回避原则
1、货币资金内部控制制度:
货币资金内部控制的内容
第一:职责分工、权限范围和审批程序应当明确,机构设置和人员配备应当科学合理。
第二:现金、银行存款的管理应当符合法律要求,银行账户的开立、审批、核对、清理应当严格有效,现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行进行货币二、资金内部控制应遵循的原则
岗位分工和职务分离原则
严格授权批准控制的原则
严格遵循规定的程序办理货币资金支付业务的原则
货币资金业务控制程序
现金业务控制程序
授权经办业务企业应当建立现金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理现金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
企业取得的现金收入时应及时天之原始凭证入账,不得帐外设帐,严禁收款不入账:企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。有关经办人员在现金收支凭证上签字,据以作为收付现金的书面证明。
审核原始凭证。会计部门的会计主管人员或指定的分管会计
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