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- 2017-01-04 发布于北京
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[公司财务资金开支管理办法
*****有限公司
资金开支管理办法
1、内容及适用范围
本办法规定了公司资金开支的计划、审核、审批程序,适用于公司生产性、非生产性开支,在建工程项目资金开支,对上、对外缴付各种税、费款,还贷以及其他付款等各种资金开支的管理。
2、资金开支计划
2.1各单位凡对外支付1000元以上的资金项目,不论其资金开支性质,用款单位必须于上月28日前向财务部门报送下月的“用款计划”。
2.2营销公司应根据订货及市场预测情况于上月28日前向财务部报送下月“回款计划”。
2.3财务部应本着“量入为出,保证重点,统筹安排”的原则,依据上述计划并结合下月银行贷款、还款情况,合理安排各单位用款,编制“资金收支计划”进行综合平衡后列入公司综合计划下达执行。
2.4紧急情况追加用款计划,必须通过公司主管领导同意后,由财务部安排资金。
3、资金开支审核
凡属资金开支,无论其金额多少,必须坚持先审核、后付款的程序。个人借支备用金需填写“借款单”,付单位货款需填写“付款单”。
根据公司实际情况,按照资金用途采取归口审核办法,具体规定如下:
3.1凡属采购资金开支,由经办人附上有关付款单据,交财务部材料会计审核。
3.2凡属基建项目费用开支,由经办人附上有关单据,交财务部固定资产会计审核。
3.3凡清退产品货款余款,由经办人说明情况并会同财务部销售会计按账面余额审核。
3.4凡办公费、招待费报销,由总经办负责审
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