2007标准确认函..docVIP

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2007标准确认函.

附件一 发票号码: SAP费用订单号码: 促销服务协议确认函 编号 (外部交货单) __________________________: 我司参加了贵司于____年___月____日至____年___月 日举办的 ____________________促销活动,鉴于贵司已完全履行了____________促销协议中约定的促销服务内容,我司同意支付贵司促销服务费共计人民币_______________元,支付时间为_______________(日期),支付方式为: (1)现汇 (2)转货款:我司同意将上述所有费用在 年 月 日转为______________________________在我司的帐上货款。 附:具体费用明细: 序号 费用项目 发票号 开具时间 发票金额 合计 人民币大写: (¥: ) 特此证明 供应商盖章: 经办人签名: ______年_____月_____日 附件二 发票号码: SAP费用订单号码: 销售补差确认函 编号 (外部交货单) 苏宁电器南京采购中心 : 鉴于贵司与我司良好的战略合作伙伴关系,更好的促进销售,针对贵司 年 月 日至 年 月 日的销售,我司同意给予贵司销售补差。 1、销售补差标准: (请选择) A、实际销售数量 台,给予平均每台 元的补差,共计人民币 元(大写) B、给予固定总额销售补差计人民币 元(大写) 2、支付时间: ; 3、支付方式: (请选择) A、贵司开出国税普通销售发票,开票方: 公司,我司在收到发票 日内以 (汇票、支票、电汇、现金)方式支付给贵司,最长支付时间不超过1个月; B、 贵司开出国税普通销售发票,开票方: 公司,我司将在收到后 日内转为 公司在我司帐上货款; C、我司在 日内在进货发票中以销售折让方式支付给贵司,最长结算时间不能超过1个月; D、贵司出具折让证明,我司在收到后 日内开红票给贵司。 如果我司未能按照以上约定的支付时间和支付金额履行,以上确认的销售补差金额将自动转为 公司的货款使用,本协议即成为相应的转货款证明。 公司名称: 签字(确认费用授权人): 盖章:(公章、财务章) 年 月 日 收 函 回 执 : 我司已收到贵司的确认函,并进行了登记,登记号为 。 具体项目明细为: 如贵司开蓝票以折扣形式或者开红票给我司,请在发票中备注此号码,否则我司将有权拒收发票。 苏宁 年 月 日 附件三 广告位使用协议(C) 甲方(供应商):                   乙方(苏 宁):                     甲乙双方经友好协商,于______年______月______日签订了编号_____ 号《商品推广与销售主合同》(以下简称“主合同”)。在双方遵守主合同的前提下,就有关广告位使用事宜,达成如下合同。本合同是主合同不可分割的一部分,与主合同具有同等法律效力。 乙方向甲方提供的广告位位于______(城市)_______路甲方的______

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