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- 2017-01-23 发布于辽宁
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毕业论文设计_内部控制审计 .doc
浅谈内部控制审计
摘要:内部控制审计是内部控制的再控制,它是企业改善经营管理、提高经济效益的自我需要。本文着重阐述现今内部控制审计的作用及现状,分析如何更好地开展内部控制审计,明确内部控制审计未来的发展方向,从而帮助组织完善治理、增加价值。
关键字:内部控制审计的作用、程序与方法、现状及未来发展
所谓内部控制审计,中国内部控制审计协会发布的《中国内部控制审计准则》明确说明:内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计和运行的有效性进行的审查和评价活动。近年来,信息化管理模式推进了企业内部控制制度的建立和不断完善,也给内部控制审计的范围、深度、手段带来了新的挑战。2008年,我国财政部、审计署、证监会、银监会、保监会联合发布的《企业内部控制基本规范》就是内部控制审计的主要依据。而再好的管理方法也只是理论,没有可操作性也只能是空中楼阁。所以内部控制审计已经成为企业内部管理体系中不可或缺的一部分,也是企业长期的一项持续性管理工作。
一、企业内部控制审计的作用
企业进行内部控制审计目的皆在于从根本上改变一些不按照流程、制度、规范办事的现象。
(一)监督
随着企业内部控制制度的内容、范围不断更新、不断扩大,为了确保各方面的管理制度与程序能够得到全面准确的执行,而不是以“写在纸上,贴在墙上”的形式存在,必
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