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- 2017-02-16 发布于广东
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第十八章 完成审计工作一、完成审计工作概述(一)复核审计工作底稿会计师事务所应制定政策和程序,对审计项目复核的级次、人员、范围、时间等作出规定。事务所对工作底稿的复核包括项目组内部复核和项目质量控制复核两个级次[项目组内部复核与项目合伙人复核属于同一级次]。1、项目组内部复核1)项目组内部复核的人员:通常由经验较多复核经验较少的。对于较为复杂、审计风险较高的领域,需要指派经验丰富的项目组成员复核,必要时可以由项目合伙人执行复核。2)项目组内部复核的范围。所有审计工作底稿至少要经过一级复核。3)项目组内部复核的时间。审计工作底稿的复核,贯穿于审计的全过程。复核人员在审计计划阶段、执行阶段和完成阶段应及时复核相应的工作底稿。2、项目合伙人复核1)项目合伙人复核的人员。项目合伙人应当对事务所分派的每项审计业务的总体质量负责,并对项目组按事务所复核政策和程序实施的复核负责。2)项目合伙人复核的范围:对关键领域的判断,尤其是疑难问题或争议事项;特别风险;项目合伙人认为重要的其他领域。3)项目合伙人复核的时间:项目复核人应在审计报告日前获取充分、适当的审计证据,支持审计结论和拟出具的审计报告。3、项目质量控制复核会计师事务所应当制定政策和程序,挑选不参与被复核业务的有适当资格和经验的人员[人员]在出具报告前[时间]对特定业务[对象]实施项目质量控制复核,以客观评价项目组作出的重大判断以及在编制
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