行政事业单位内部控制研究与探索
合同控制 控制措施: 对合同履行情况实施有效监控,严格审查合同变更、解除等 建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制 加强对合同登记的管理,统计、分类和归档 加强合同信息安全保密工作 加强对合同纠纷的管理 谢谢大家! 敬请批评指正! huangyun@mof.gov.cn * * * * * * * 预算批复流程(举例) 业务部门 业务部门负责人或归口部门 财会部门 预算工作领导小组 财政部门 分解细化控制数 审核 审批 审核 下达预算控制数 分类汇总 细化调整 预算建议数 审批 预算执行 预算编制的要求:程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。 预算编制的主要风险:业务工作、资产配置与财力支持相脱节。 预算编制控制措施: 落实编制责任 采用有效方法确保预算编制合规、科学 根据工作任务细化预算编制 落实审核责任 内部审批下达 预算业务控制——预算编制 预算执行与收支业务、采购业务、资产管理、建设项目管理、合同管理有密切关系。 预算执行的要求:根据批复的预算安排各类收支,确保预算严格有效执行。 预算执行的主要风险:资金收支和预算追加调整随意无序,存在无预算、超预算支出情况;执行进度不合理。 预算业务控制——预算执行 预算执行控制措施: 明确执行方式 加强对预算执行申请的审核和审批 明确预算追加调整的范围,严格履行审核和审批手续 加强执行监控
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