卓识软件操作规则.docVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
卓识软件操作流程 为了落实新版GSP的计算机系统规范要求,各岗位人员严格按照以下流程操作要求来操作电脑软件,严格按照自己的操作权限操作,不得在他人名下操作任何数据,离开操作岗位,请关闭或锁定个人操作界面。 一、基础数据的新增及维护: 1、基础数据中涉及的药品资料,供应商资料,客户资料必须经由质量管理人员在审核合格的情况下才能录入软件系统。 2、药品资料的分类:资料维护——资料分类方案管理,打开之后在类型选择下拉框中选择:商品初装编码方案,然后可以对商品的分类进行合理的分类 3、药品资料初装及维护:资料维护——商品资料——商品资料初装,打开之后点击界面左上角按钮,显示已经存在的药品资料。如果要添加新的药品资料,请选择左边的分类之后,点击按钮,系统出现如下界面: 商品编号:系统根据所选择商品分类和已有商品编号顺序生成; 商品条码:如果采用扫描枪检索商品,则可以录入商品条码; 商品名称:必填项,系统根据商品名称会生成拼音码的助记码; 单位:商品入库销售的最小单位 产地:商品产地 商品规格:商品销售的规格 进价:首次入库单价 批发价:批发的标准价 零售价:零售的标准价; 计量规格:商品的件装; 批准文号:商品的批准文号; 剂型:商品剂型,可选择 是否重点养护:如果是“是”,则为重点养护品种; 储存条件:本商品的储存条件要求,一般是常温、阴凉、冷藏; 类别:对应经营范围中的类别 各内容填写完成后点击确认,并点保存增加。 4、供应商资料初装及维护:资料维护——客商资料——客商资料初装,打开之后点击左上角,出现客商分类和已有的供应商信息。如果要添加新的供应商资料,请选择左边的分类之后,点击按钮,系统出现如下界面: 单位编号:根据分类自动生成。 单位名称:该供应商全称,系统根据名称生成助记码。 是否进货:确定该单位是否是供应商。 单位电话:该供应商联系电话 经营范围:该单位经营范围,系统会根据经营范围判断进货销售的合法性。 下面的证照有效期:请根据单位性质自行填写,系统会对有效期进行判断,系统会对证照效期提前预警,过期的单位系统禁止在业务单据中出现。 5、客户资料初装及维护:资料维护——客商资料——客商资料初装,打开之后点击左上角,出现客商分类和已有的供应商信息。如果要添加新的供应商资料,请选择左边的分类之后,点击按钮,系统出现如下界面: 单位编号:根据分类自动生成。 单位名称:该供应商全称,系统根据名称生成助记码。 是否销售:确定该单位是否是客户。 单位电话:该供应商联系电话 经营范围:该单位经营范围,系统会根据经营范围判断进货销售的合法性。 下面的证照有效期:请根据单位性质自行填写,系统会对有效期进行判断,系统会对证照效期提前预警,过期的单位系统禁止在业务单据中出现。 6、职员资料:资料维护——职员资料——职员资料维护,打开之后点击左上角,出现职员分类和已有的职员信息,如果要添加新的人员信息,请选择左边的分类之后,点击按钮,系统出现如下界面 职员编号:系统根据分类自动生成。 职员名称:职员名称必须填写 是否业务员:如果是“是”,在在单据中的业务员输入框内可以被选择到; 是否收款员:如果是零售企业的收款员,请选择此选项为“是”; 是否销售员:如果是零售企业的营业员,请选择此选项为“是”。 7、库存参数设定:库存参数:用于设置商品的库存上限、下限以及合理库存,资料维护——库存参数维护,分为以下以下两个功能 总库存参数:商品在本企业的库存上下限及合理库存; 货位库存参数:按照不同的库房设定各自不同的库存参数。 二、采购业务操作: 1、采购订单:采购管理——订单管理——采购订单,打开出现如下界面: 单位编号和单位名称:需要确定订单进货单位,系统会自动校验单位证照的合法性,如果证照过期会出现如下界面: 订单明细部分的生成可以采取手工填写和自动生成的方式:手工填写,可以根据库存及销售的因素确定进货数量及价格。 自动生成:可以在单据的辅助功能菜单下选择——自动生成订单:出现如下界面: 系统预置了5种生成方式: 低于下限补足上限:当库存低于库存下限时补足到库存上限的数量,如果不选择单据抬头的货位,默认是按照总库存上下限生成。 补足合理库存:低于下限补足到合理库存的数字。 补足多日销售:把近三天的销售作为补货数量。 补足平均销售:把近三天内的平均销售作为补货数量。 根据实际销售生成:把前一天的销售作为补货数量,保持较低的库存水平。 采购订单录入完成后,如果无误,请点击单据左上角按钮,则系统自动生成采购记录。 查询采购记录可以在GSP管理——采购销售与验收——药品采购记录 2、采购收货:采购管理——收货管理——采购收货,打开出现如下界面: 采购收货单:由库房收货人员根据采购订单的内容填写,首先在订单号中

文档评论(0)

shaoye348 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档