(BT-CW-216)公司审计制度.docVIP

  • 1
  • 0
  • 约3.91千字
  • 约 7页
  • 2017-03-20 发布于河北
  • 举报
(BT-CW-216)公司审计制度.doc

公司审计制度 受控状态:____受控_________ 发放编号:________________ 生效日期:___2007-04-02____ 版本/修改次第 更改页次/章节 编制 审核 批准 生效日期 1 总则 1.1 1.2 1.3 根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》及相关法律法规的规定,为加强公司内部审计监督,并结合公司实际情况,指定本制度。 内部审计是企业实施内部经济监督,依法检查会计账目及相关资产及企业经营状况,监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司及成员单位依法实行内部审计制度,以加强内部管理和监督,遵守国家财经法规,维护股东合法权益;以促进加强经营管理,提高经济效益。 公司本部、控股子公司、项目公司及参股公司依照本规定接受审计监督。 2 审计结构和审计人员 2.1 2.2

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档