事业单位财务体系内部控制若干问题探析.pdfVIP

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  • 2017-03-30 发布于北京
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事业单位财务体系内部控制若干问题探析.pdf

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事业单位财务体系内部控制若干问题探析 宋克忠 (湖北省地质局第八地质大队湖北·襄阳 441002) 摘 要:财务体系内部控制对我国事业单位的健康、稳定发展有着极为重要的作用,因此,我国各事业单 位必须提高对内部控制的重视。针对当前事业单位财务体系内部控制存在的若干问题,通过加强法制建设、 完善经济体制、完善内部控制体系、增强执行力度等多种积极、有效的措施,提高单位内部控制制度的落 实度,进一步推动我国事业单位财务体系内部控制的效果。 关键词:事业单位;财务体系;内部控制;问题 (二)固定资产管理方面存在的问题 事业单位主要是指国家为了社会公益目的,由国家 机关举办或其他组织利用国有资产举办的,用来从事科 为了加强中央单位政府集中采购管理,完善和规范 技、文化、教育、卫生等活动的社会服务组织。事业单位的 政府集中采购运行机制,我国陆续出台了许多关于政府 运营发展不以盈利为目的,其工作成果与价值也不直接 单位集中采购方面的管理制度,随着制度的不断完善与 表现为可估量的

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