廉政风险防范回头看总结.docVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
廉政风险防范回头看总结

PAGE  PAGE 4 偏城乡廉政风险防范“回头看”活动 工作总结 为贯彻落实县纪委、监察局《西吉县纪委监察局党风廉政建设工作要点》要求,巩固我乡2011年廉政风险防范工作成果,近期我乡精心部署、积极开展廉政风险点排查和自查自纠“回头看”工作,对已排查出的廉政风险点和制定的防控措施,认真进行了全面梳理和完善。现将“回头看”工作情况汇报如下: 一、高度重视,组织保障再加强 我乡领导高度重视廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作,将此项工作列为2012年党风廉政建设和反腐败工作的重点,作为检验全乡干部职工廉洁从政工作效果的重要内容。同时,将廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作与当前中心工作、机关作风建设、规范权力运行、推进政务公开等工作有机地结合起来,对廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作任务进??再次细化分解,明确了领导责任,将工作目标进行逐级细化到每一个领导、每一个站所,做到了责任明确,有人抓,有人管。 二、全面宣传发动,思想认识再深入 组织召开了廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作动员和部署会议,要求全乡干部职工认真学习中央纪委监察部印发的《关于加强廉政风险防控的指导意见》(中纪发[2011]42号),全面理解开展廉政风险防控工作的重大意义、基本内容、方法步骤,切实增强开展廉政风险防控工作的自觉性和主动性,以坚定的信心、务实的态度、有力的措施、扎实的工作进一步加强廉政风险防控工作,不断提高预防腐败工作的科学化、制度化和规范化水平。《农村基层干部廉洁履行职责若干规定(试行)》,通过学习宣传,抓住关键,把握精髓,提高对开展廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动的认识,要求全乡干部职工自觉抵制腐败思想,预防不正之风和奢侈浪费行为的发生。 三、深入排查风险,问题查摆再透彻 根据西吉县纪委、监察局关于党风廉政建设工作要点要求,组织开展的廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动,我们采用“自己查、科室审、相互议、班子定”的方式,梳理、审查廉政风险点。以工作岗位为点,以工作流程为线,从惠民政策执行、村财乡管、政府采购及财务资金管理、干部人事管理等所有行政权力和办事程序入手,再次分级深入进行地毯式排查,坚决做到查准、查清、查全、查透,着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。排查覆盖率100%。 (一)对照岗位仔细查。全体干部职工都对照岗位实际,认真从思想认识、岗位职责、行政审批流程、外部环境因素等方面开展自查自纠。对前一阶段已经查找的廉政风险点和突出问题要逐一进行再细化、再补充和再完善。全乡副科级以上领导、站所负责人都认真填写了《个人岗位廉政风险排查表》。 (二)条块结合相互查。从条块上讲,乡副科级以上领导、站所负责人、一般干部、村级干部,从上往下延伸,一级紧扣一级,连成一条线排查。从块上讲,突出抓住领导岗位、中层岗位、普通岗位三个层面。领导岗位重点查找重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险;中层岗位重点针对审批、管理、执法等环节、查找行使行政审批权、自由裁量权、现场裁决权和内部管理权等过程中存在的廉政风险;普通岗位主要查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉政风险。一般干部岗位廉政风险点由站所负责人审定、签署意见,站所负责人岗位的廉政风险由分管领导审定、签署意见,领导岗位的廉政风险点由领导小组集体审定,对廉政风险点查找不深入,不全面、不准确的,一律予以退回并重新梳理查找,切实保证风险排查质量。 (三)通过排查和自查自纠。一是惠民政策方面无违纪违规行为,无徇私舞弊、越权审批行为,无行政不作为、乱作为、慢作为行为,无不坚持原则违规办事问题。二是政府采购、村财乡管、财务资金管理的严防违纪违规行为,无围标串标行为,干部职工无参股行为,专项资金无挪作他用的作为。三是纪律与作风方面无索贿受贿,收受有价证券、资金、礼品,办人情证、批人情地的作为;无私设小金库、公款私存、乱开支、超计划开支等问题。未存在吃、拿、卡、要现象和履行承诺服务到位的问题。所有来信来访都及时处理回复做好了矛盾化解的问题。 四、建立长效机制,措施落实再到位 组织副科级以上领导干部召开廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”工作点评会议,分别在会上宣读了《个人岗位廉政风险排查表和防控措施承诺表》,对重新查找出的廉政风险点,采取“面对面”的形式,进行再评价再分析,对属于管辖范围内能解决的,研究解决处理的意见,积极进行纠正和完善。对属于历史遗留问题,暂时解决不了的问题,及时向上级专题汇报,提出解决的办法和意见。同时,积极梳理制度、完善制度,力求制度覆盖每一处廉政风险,力争通过开展廉政风险点排查“回头看”工作,建立健全廉政风险防控措施长效机制,真正使廉政风险防范管理工作在反腐倡廉建设中发挥重要作用。

文档评论(0)

2017ll + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档