会计法检查自查报告.doc

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PAGE  PAGE 28 会计法检查自查报告 篇一:会计自查报告 红亮小学财务工作自查报告教育局监审股: 为了加强财务管理,规范和加强财会工作,贯彻落实《教育部、财政部关于进一步加强 中小学财务管理工作的意见》(教财[2008]21号)文件和《市教育局财政局转发〈教育部财 政部关于进一步加强中小学财务管理工作的意见〉的通知》文件精神,我校高度重视,及时 召开了校委会,把学校财务、总务、后勤、工会及班主任相关人员,召集起来,进行学习、 座谈,对学校近几年财务财务管理工作进行了认真自查。现报告于下: 一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工 作领导小组。校长乐华盛任组长,学校管财务总务副校长杨接忠为副组长,报帐员张华,教 师代表饶清旺为成员。 二、我校根据县财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些 重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告, 并要在教代会上都获得通过。 三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,停收学生住宿费。按文件只收空 白作业本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的 行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。 四、学校严格加强预算内,所收学生作业本费全额缴入预算外。严格实行“收支两条线” 管理。 五、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列 虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及 基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。 六、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守 各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。 七、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、 验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账 相符、账卡相 符、账物相符。 八、我校按照上级有关规定,做好对困难住宿生的生活补助的申请、审核、公示等工作, 生活补助全额发放给家长。 二0一三年十二月篇二:会计自查报告会计信息质量检查自查报告 市财政局: 根据《关于开展2011年会计信息质量检查工作的通知》(财监字[2011]4号)文件精 神,我办事处按照检查要求,结合财务管理规范和单位实际情况,对本单位的会计信息质量 工作进行了全面自查。现将自查情况汇报如下: 一、领导高度重视,切实加强财务管理工作 办事处领导高度重视财务工作,明确领导责任,规范财务管理。制定办事处财务管理制 度,严格按照财务工作规程,明确财务人员岗位职责,规范日常财务和资金管理,认真落实 财务工作的各项制度。同时,为了进一步提升财务工作水平,积极组织财务人员参加财政局 组织的各种业务培训,切实提高了办事处财务管理水平。 二、严格执行财务管理制度,规范各项财务管理行为 1、制定了较为完善的财务管理制度,按照财务管理制度的规定制定相应的分工管理职责, 由具有会计从业资格的人员担任财务工作。 2、按规定开设银行账户,坚持库存现金限额管理制度,超过限额及时入库。及时取得银 行存款对账单并与单位银行账进行核对。 3、依法设置会计账簿,按照国家会计制度的规定进行会计核算,保证了账账相符、账证 相符、账实相符。会计报表数据真实、完整,编制与报送及时、准确。 4、预算外资金坚持依法取得、照章纳税、按规使用的原则,并严格按照“收支两条线” 管理办法办理,无私设“账外账”和“小金库”现象。 6、认真执行政府采购制度,无违反政府采购规定和未经审批利用财政性资金购置车辆和 办公设备等有关资产。为加强固定资产的管理和使用,现有固定资产均及时登记、造册,账 实相符。 通过自查,发现我办事处在财务工作中还存在工作人员经验不足,各项制度有待完善的 问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上,不断学习业务知识,进一步严肃财经纪律, 认真做好财务计划工作,充分发挥财务的职能作用,加强财务工作规范管理,努力提高财务 核算管理水平,开源节流,合理、有效地使用资金,努力使财务工作更上一个新台阶。 二〇一一年六月八日篇三:会计基础工作检查自查报告 会计基础工作检查自查报告 市财政局: 根据《新乡市财政局关于开展“会计基础工作规范年”活动的通知》(新财会[2012]13 号)、《关于开展会计基础工作检查的通知》(新财会[2012]14号)文件的要求,为切实做好 我局财务会计基础工作的自查自纠、整改提高,进一步提升局财务规范运作水平,我局依据

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