- 1、本文档共25页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
医院年度内部审计计划
医院年度内部审计计划
篇一:2015医院内部审计工作计划范文
2015医院内部审计工作计划范文
这是一篇2015医院内部审计工作计划范文,文章从医院内部卫生系统审计、内部审计机构、业务指导等七大方面内容进行阐述,体现了医院审计工作的全面化、规范化、条理化。下面让我们一起来看看吧!
第一章 内部卫生系统审计
第一条
为加强卫生系统内部审计工作,建立健全各单位内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进卫生事业健康发展,根据《中华人民共和国审计法》和《审计署关于内部审计工作的规定》,结合卫生系统具体情况,制定本规定,医院内部审计工作计划。
第二条 卫生系统内部审计是指卫生系统内部审计机构和审计人员,对本单位及所属机构的财务收支、经济活动的真实、合法性进行独立监督审核的行为。
第三条 本规定适用于县级以上卫生行政部门和各类国有卫生企业、事业单位以及其他卫生单位(以下简称各部门、各单位)。
第二章 内部审计机构和审计人员
第四条 内部审计机构及内部审计人员在本部门、本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。
单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
第五条 各级卫生行政部门应按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。
年收入3000万元以上或拥有300张病床以上的医疗机构、年收入2000万元以上或所属单位多的企业、事业单位,应当设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员。
其他卫生企业、事业单位可以根据需要,设置独立的内部审计机构,配备专职审计人员,也可以授权本单位其他机构履行审计职责,配备专职或者兼职审计人员。
第六条
内部审计人员应当具有审计、会计、经济管理、工程技术等
篇二:医院内审制度
医院内部审计制度
第一章 总则
一、 为加强我院内部审计工作,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进我院各项工作健康发展,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、卫生部令第51号《卫生系统内部审计工作规定》以及桂卫规财[2003]120号《XX区卫生厅内部审计工作规定》等文件精神,结合我院实际,制定本制度。
二 、内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,目的是促进经济管理和实现经济目标。
三、 我院内部审计工作,要以医院中心工作为重点,为医院的改革和发展服务。遵守国家法律法规,严肃财经纪律,提高医院资金使用效益,促进医院内部管理,维护医院的合法权益,确保医院各项事业健康发展。
四、院内部审计人员,对本院的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行独立监督审核。
第二章 内部审计机构及审计人员
一、 根据卫生部(卫生系统内部审计工作规定)以及XX卫生厅XX卫规财[2003]120号文件精神,我院成立审计科。
二、 我院审计科在院长的直接领导下,依据国家法律、法规和政策以及上级部门和医院内部的规章制度,开展审计工作,独立行使内部审计监督权,对院长负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和监督。
三、 院长要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署审计工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。
四、 审计人员应严格遵守内部审计准则和内部审计人员职业道德规范,依法审计,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
五、 审计人员与被审计单位或者审计事项有利害关系的,应当回避,任何组织和个人不得干预内部审计工作。
六、 审计人员依法行使职权,受法律保护,任何单位和个人不得打击报复。
各部门和单位应当支持内部审计工作,保证内部审计工作培训所必需的经费,及时解决工作中存在的问题,确保内部审计人员依法履行职责,保证内部审计工作顺利开展和培训所需的经费。
第三章 内部审计职责
审计科在开展内部审计工作中应履行下列职责:
(一)拟定本单位内部审计规章制度;
(二)审计预算的执行和决算;
(三)审计财务收支及有关经济活动;
(四)审计基本建设投资、修缮工程项目;
(五)审计各类专项经费的管理和使用;
(六)开展固定资产购臵和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对投资、工资分配等审计监督;
(七)审计经济管理和效益情况;
(八)审计内部有关管理制度的落实;
(九)按照干部管理权限开展有关领导人员的任期经济责任审计;
(十)办理院领导和上级审计机构交办的其它审计事项
审计科长职
您可能关注的文档
- 农业服务中心半年工作总结及下半年工作计划.doc
- 农业旅游养老综合产业生态园工程建设项目商业计划书【完整定稿】-.doc
- 农业消防安全工作计划.doc
- 农业旅游养老综合产业生态园工程建设项目商业计划书-.doc
- 农业和农村经济发展"十一五"计划山东省-.doc
- 农业生产计划表.doc
- 农业电子商务公司创业计划书-.doc
- 农业电子商务项目商业计划书(word推荐)-.doc
- 农业种植养殖计划书.doc
- 农业推广计划书.doc
- 教科版 二年级下册科学-7.磁铁和我们的生活 (课件共14张PPT).pptx
- 教科版 科学 六年级下册 第三单元 宇宙 复习课件(共50张PPT).pptx
- 教科版科学四年级上册2.6营养要均衡课件(共21张PPT).pptx
- 集体生活成就我课件(共19张PPT)-2024年统编版道德与法治七年级下册.pptx
- 教科版 三年级下册 科学 1.迎接蚕宝宝的到来 (课件共19张PPT).pptx
- 集体生活成就我课件(共18张PPT)-统编版道德与法治七年级下册.pptx
- 教科版(2017秋)科学 五年级上册 4.2身体的运动 课件(共24张PPT ).pptx
- 教科版科学四年级下册6.观察土壤 (课件)(共10张PPT).pptx
- 教科版科学四年级上册2.7食物在口腔里的变化课件(共24张PPT).pptx
- 教科版科学小升初精练专题七 地球系统 课件(共12张PPT).pptx
文档评论(0)