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14原材料检验或验证和定期确认检验要点
XXXX工贸有限公司
程序文件
JG/QP-Q14
原材料检验或验证和定期确认检验
控制程序
编制/日期: 张 昊 2015.07.01
审核/日期: 李海燕 2015.07.01
批准/日期: 孙海先 2015.07.01
修订履历
序号 版本版次 页数 主要修订内容 修改 审核 批准 生效日期 1 B/00 全部 新增加 张 昊 李海燕 孙海先 2015.07.01
1 目的
为确保采购的原材料符合质量规定的要求,确保采购的原材料进行及时检验或验证、保证所使用的原材料合格使用。
2 范围
本程序适用于公司产品使用的原材料的质量控制。
3 职责
3.1 质管部负责对原材料进行检验和验证,对验证后的信息及时传递给相关部门。负责保存原材料进货检验相应的记录,并按规定保存。
3.2供销部采购科负责对原材料按计划时间和质量要求进行采购。负责对出现质量问题的原材料索赔、退货。
3.3技术部依据产品的质量要求负责制定原材料的质量检验规则。
4. 运作流程
责任部门 输入/要求 输出/记录 工 作 内 容 绩效评估 技术部 技术协议
相关标准 原材料检验规则 4.1 原材料的检验规则
4.1.1技术部工艺工程师在开发新产品时,根据顾客提供的技术协议的要求制定相关的原材料进厂检验规则,检验规则按照检验或验证项目、内容、方法与判定准则,以确保原材料满足产品的质量要求。
4.1.2制定的原材料检验规定执行文件评审程序后下发到相关部门。 检验规则的准确性 供销部采购科 原材料合格证明 报检单
采购产品进货验证表 4.2 原材料的采购
4.2.1供销部采购科按照技术部制定的标准进行相关的采购工作。执行《采购控制程序》和《供应商选择评价控制程序》。
4.2.2原材料进厂后,由采购员填写《报检单》到质管部,质管部按照检验规则的规定及时检验。并将检验结果登记到《采购产品进货验证表》,并将结果及时传递到仓库保管员。
供销部采购科 检验报告 退库单
4.3 原材料的使用
4.3.1对检验合格的原材料,仓库保管员在接到检验报告的结果后,办理入库手续,通知生产部进行正常的生产使用。
4.3.2对不合格的原材料由仓库保管员填写《退库单》,通知该原材料采购员,按相关规定的要求执行退货手续。 供销部采购科
生产车间 检验报告 标识 4.4原材料的标识
4.4.1车间对合格的原材料按规定的要求进行标识,并设定放置的区域,防止混料使用。
4.4.2对不合格的原材料,由仓库保管员用红色油漆笔或红色标签进行标识并进行隔离。 生产部 标识 4.5原材料的使用
生产部在生产过程中不得使用未经检验或已判定不合格的原材料。已经使用则对产品进行追溯报废处理。
5 相关文件
5.1 SY/QP-Q02 《文件控制程序》
5.2 SY/QP-Q03 《记录控制程序》
5.3 SY/QP-Q12 《采购控制程序》
5.4 SY/QP-Q13 《供应商选择评价控制程序》
5.5 SY/QP-Q24 《首件鉴定控制程序》
5.6 JG/WI-JS-02 《采购物资验收规范》
6 检验记录
6.1 JG/QR-Q14-01 《原材料检验/验证和确认记录》
7 流程图
原材料管理流程图
XXXX
原材料检验或验证
和定期确认检验控制程序 编 号:JG/QP-Q14 版本/版次:B/0 页 次:2/6 生效日期:2015/07/01
退货处理
不合格
入库使用
合格
检验报告
质检科
技质部
采购科
质检科
采购科
采购科
质保科检验
实施采购
原材料进厂
采购科报检
制定检验规则
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