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- 2017-05-21 发布于广东
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浅析内部审计与公司治理的互动机制.doc
浅析内部审计与公司治理的互动机制
内容摘要:内部审计是企业内部控制制度的一项重要内容,在企业内部监督中发挥着重要作用。随着社会主义市场经济体制的建立和现代企业制度的逐步健全,公司治理结构对内部审计提出了更高的要求,内部审计的职能也在发生变化,在公司治理中发挥应有的作用。本文对内部审计和公司治理的相互需求、互相制约与共同发展进行了探析。
关键词:内部审计 公司治理 互动机制
公司治理对内部审计的需求
(一)公司治理的含义
由于现代企业制度中所有权与控制权的分离,使得公司出现多层级的委托代理关系。在公司经营过程中,委托人由于时间与空间关系无法对企业亲自实施经营管理,而作为代理人又始终存在着机会主义倾向。委托人与代理人之间的信息不对称是委托代理关系产生问题的矛盾根源,公司治理也由此而产生。公司治理就是对企业委托代理关系的制衡机制,其规定了公司的各个相关利益主体(包括“三会一层”,即股东会、董事会、监事会、经理层)的责任和权利,而且对各管理层行使权利所应遵循的规则和程序做出了具体规定,以保证实现股东利益的最大化。
要建立公司治理结构并有效发挥作用,需要解决以下两个方面的问题:公司治理结构的各层管理者之间存在信息不对称的问题;代理人的道德风险问题。
(二)公司治理对内部审计职能的要求
公司治理的特征要求企业内部审计的传统职
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