企业内部审计报告范文下载.doc

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企业内部审计报告范文下载

企业内部审计报告范文下载 篇一:某某公司某年内部审计报告模板 有限公司 审 计 报 项目编号:内审字[2013]第003号 项目名称: 报告时间: 被审计单位: 【项目概述】 审计目的 1、核实某某公司的财务状况和经营成果 第 1页 /共 8页 告 2、核实某某公司是否存在舞弊、浪费以及其他重大不合理现象 审计范围 业务范围:某某公司所有与财务数据相关的业务 组织范围:某某公司的财务部门、业务部门、公司领导。 期间范围: 2012年 月 日-2012年 月日 资料范围: 财务报表、凭证、银行对账单、资产盘点表、合同、公司管理制度等(详见资料清单)。 审计方法 审计依据和标准:会计准则、各项税收法律法规等 审计流程及方法:首先审阅了财务资料,然后根据审阅中注意到的金额较大、性质异常的事件开始重点关注,收集相关证据以证明是否正常合理,最后与有关当事人进行沟通等方式以确定违规事实是否存在,最后出具审计意见。 【审计总体结论】 经过审计。我们认为某某公司财务资料所反映的财务状况以及当期的经营成果与公司的实际状况基本一致,在审计中没有发现某某公司存在重大差错、舞弊现象,公司的会计凭证和经营成果是真实可信的。 附:报表项目解析如下: 一、资产负债表主要项目 资产负债表简表 单位名称:**公司 2012年12月31日 第 2页 /共 8页 单位:万元 资产负债表主要变化项目简析如下: (一)期末流动资产与期初相比减少元 1、 货币资金减少亿元,主要变化及原因如下: 2、 存货减少 亿元,其中原材料和产成品分别减少万元和 万元, 造成。 其中主要原材料和产成品存量和单价变化如下: 存货中的主要原材料、产成品存量、单价变化情况表 第 3页 /共 8页 3、 预付账款…… (二)非流动资产增加 元 1、固定资产项目 2、长期股权投资 3、在建工程减少 主要投资项目如下表: (三)流动负债减少 元,主要由于。 (四)非流动负债增长元,主要系。 二、利润主要项目 第 4页 /共 8页 利润表简表 单位名称:某某公司 年 单位:万元 简析: 其中毛利贡献结构及毛利率变动情况如下: 第 5页 /共 8页 篇二:内部审计范例-含报告 目 录 目 录 _______________________________________________________________________ 1 内部审计过程(范例) __________________________________________________________ 2 内部审计报告(范例) _________________________________________________________ 14 审计方案(范例) _____________________________________________________________ 32 现场审计(范例) _____________________________________________________________ 46 内部审计报告格式 _____________________________________________________________ 63 企业内部审计报告范文 _________________________________________________________ 66 如何写好内部审计报告 _________________________________________________________ 73 内审报告的撰写 _________________________________________________________________ 76 如何写一篇漂亮的财务报告 ______________________________________________________78 内部审计过程(范例) 审计过程又被称作审计循环。它是指二个审计项目从开始到结束的整个系统化过程。 在美国一些规模较大的企业中,内部审计部门通常是按照董事会审计委员会在年度审计计划中批准的审计项目和为满足企业管理当局的一些特殊要求而临时确定的审计项目来执行日常审计工作的。不同类型的审计项目因其性质和要求的不同而具有不同的审计目的和目标。要保证审计人员的工作能达到这些目的和目标,把完成项目审计任务的整个工作过程科学地划分为几个阶段,并赋予与之相适宜的工作内容是非常必要的。这是对项目审计工作给予指导和控制,保证审计工作有计划、有步骤地进行,以提高审计工作质量的有

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