企业内部对固定资产专项资金审计报告模板.doc

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企业内部对固定资产专项资金审计报告模板

企业内部对固定资产专项资金审计报告模板 篇一:企业内部审计报告 **审字(2005)第1号 根据审计部工作计划,审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司2004年度的 财务收支及内控制度情况进行了审计。 审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度,对****公司提供的会计报 表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序。保证会计资料的真实、合法、完整是**** 公司的责任,我们的责任是对审计结果发表意见。审计报告分为三大部分,各部分主要内容: 第一部分、经济效益情况。报告经济指标完成情况;第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的问题、经营风险及内部控制薄弱点并提 出审计建议; 第三部分、会计报表附注。报告截至2004年12月31日资产、负债及其权益的现状。 现将审计情况报告如下。第一部分 经济效益情况 一、经济指标完成情况 (一)销售收入指标 截至2004年底,实现销售收入1.2亿元,比上年增长94%。 按照销售结构分析,***按照销售品种分析****2004年度平均毛利率5.5%,比上年降低3.3个百分点,从历年看,销售毛利呈现逐年 下降的趋势,**** (二)利润指标 2004年度****公司报表显示实现利润总额*万元,但存在潜亏因素。 **** 综合潜亏因素后,实现利润总额***-8*77=4***元。第二部分 审计发现问题及建议 2003年度审计后,****公司在内部管理上加强了力量,做了很多的整改工作,在行政管 理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制度并取得了一定的成绩,尤其在财务管理上有 了很大的改进,逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变,同时灵活管理和运用营运资 金,在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障。 但是,在内控管理中还存在一些问题有待改进。 一、 (1) **** *** 二、资产管理方面 1 三、内控制度方面 (一)货币资金收支控制 1、。 (二)采购流程控制环节薄弱。 (三)销售流程控制环节薄弱 (四)固定资产控制环节薄弱 四、财务核算及管理方面 (二)*** (三)* 五、 审计建议 (一)* (二)资产管理方面 (2) * (三)内部控制方面 1、货币资金的收支 ** (四)财务核算和管理方面 1、。第三部分 会计报表附注 截至2004年12月31日,****公司的资产、负债及权益情况如下: 一、资产情况 截至2004年12月31日,资产合87元。明细如下 (一)货币资金 1、银行存款 截至2004年12月31日,银行存款余额*元,经编制银行存款余额调节表,余额正确。 明细如下: * 2、现金 截至2004年12月31日,现金余额*元,经盘点现金,余额正确。 3、应收票据 截至2004年12月31日,应收票据余额*元*。 4、应收账款 截至2004年12月31日,应收账款余75元。** 5、其他应收款 截至2004年12月31日,其他应收款余额*元,明细如下:**** 以前年度遗留的欠款共计*万元,应加强催收。 6、坏账准备 /*** 7、预付帐款 截至200(来自:WWw.cssyq.Com 书业网:企业内部对固定资产专项资金审计报告模板)4年12月31日,预付帐款余额0.50元,****。 8、存货 截至2004年12月31日,存货余额4813124.88元, 9、待摊费用 截至2004年12月31日,待摊费用余额468265.15元,明细如下: 10、固定资产 截至2004年12月31日,固定资产原值*元,累计折旧*元,净值*元。 二、负债部分 至2004年12月31日,负债合计*元。明细如下: 1、应付账款 截至2004年12月31日,应付账款余额*元,明细如下: **** 2、其他应付款 截至2004年12月31日,其他应付款余额*元,明细如下:**** 3、应付工资 截至2004年12月31日,应付工资余额*元,*。 4、应付福利费 截至2004年12月31日,应付福利费余额*元,为提取的福利费结余。 5、应交税金 截至2004年12月31日,应交税金余额*元,明细如下: * 6、其他应交款 截至2004年12月31日,其他应交款余额*元,明细如下:教育费附加 *元;防洪费 *元。* 三、所有者权益情况 截至2004年12月31日,所有者权益合计*元,明细见下表: 1、实收资本 ***有限公司*万元; ****有限公司 *万元。 合计 *万元 2、资本公积 截至2004年底,余额*万元: 3、盈余公积 截至2004年

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