公司费用报销单填写及票据粘贴12.ppt

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公司费用报销单填写及票据粘贴12课件

费用报销及粘贴规范 财务部 目录 一、报销管理规定 二、正确填写报销凭证 三、报销凭证票据粘贴方法 四、常见错误 五、我们的目的 一、报销管理规定 1、差旅费报销管理制度 (1) 、住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予补偿,超出标准部分自行承担。 (2) 、出差期间招待客户需要事先经总经理同意后方可报销招待费,回来后补办申请手续。 (3) 、出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。 (4) 、到达目的地后,乘坐出租车,应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。 (5) 、住宿费标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。          2、业务招待及餐饮费报销制度 招待客户的餐费标准是50元/人 (1)、各部门因公招待必须事先申请上级领导批准,如有特殊原因,必须事先电话请示批准,原则上不允许先斩后奏。 (2)、招待费发票日期栏必须填写清楚并说明招待事由,应详细注明招待时间、地点、对方人员、己方陪同人员等信息。 (3)、陪同人员坚持适度从紧原则,原则上不能超过需接待人员的1/2。(原则不能多于需接待人员) 一、报销管理规定 3、汽车费用的报销管理制度 汽车费用主要包括汽油费、过路费、停车费、汽车维修费、汽车保养费、汽车保险费、车检费等。 (1)、加强汽车日常保养,需修理汽车由司机向行政部门负责人提出申请,说明维修项目,损坏程度,检验后方可修理。 (2)、汽车保养费用、汽车保险费需单独提交申请后,才能予以开支。 (3)、汽油费、过路费、停车费等其他汽车费用按照行政部每月核定的里程数,按照标准予以报销,超标准费用不予报销。 一、报销管理规定 3、汽车费用的报销管理制度 (4)、汽车年检、保险、维修、保养、购置配件,由司机填写“采购申请单”报行政部负责人审核,总经理审批。 (5)、汽车维修实行定点维修,维修项目费用由修理厂提出“维修费用明细表”报总经理核准后方可维修,费用由财务部门同修理厂定期结算。 (6)、汽车外地维修,维修项目需经司机请示总经理后,方可维修,否则不予报销。 (7)、汽车每季度组织车辆自检,确定汽车状况,填写“车辆自检报告”报行政部门备案。 (8)、汽车维修费用属机械正常故障,全额报销,如属于驾驶员违章驾驶,维修费用由驾驶员承担(根据实际情况确定承担全部或部分)。 一、报销管理规定 4、票据管理规定 (1)报销费用必须取得合理、真实、合法的发票. 除国家机关、行政事业单位开出的收据可报 销外. (2)发票必须加盖对方单位的发票专用章;字 迹、印章清晰,内容真实正确。加油费发票 不要写私人汽车牌号。 (3)发票抬头:浙江翼龙贷资产管理有限公司 (4)原则上,报销必须提供正规发票,对于确实无法取得对应发票的,可以用同类型其他发票代替。 一、报销管理规定 5、报销时限 (1)当月费用当月报销,报销人长期出差在外地,当月发生的费用,必须在下月30日前寄回公司按流程报销. (2)报销人已回到公司,必须回公司后5天内报销。 (3)如因特殊情况不能按期报销,应由本人出具书面材料说明延缓报销理由,由部门负责人签字证明,经财务负责人和经理同意后方可延期,并注明最后报销期限,对于没有结清借款余额的暂时不再办理借支,如超过一个月不报帐,财务部门不予以报销,并将从其工资中扣回借款. 一、报销管理规定 6、费用报销流程 经办人 填单 部门领导审核 会计 审核 财务总监审核 总经理审批 出纳付款 一、报销管理规定 报销单的填写要求 (1)必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔铅笔填写。字迹工整,不得涂改 (2)金额:采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,如100元,填写为100.00, 合计栏也是如此,金额大小写填写一致,大写金额要顶格填写,前面不能有空白处,不要再加“人民币”。 二、正确填制报销凭证 二、正确填制报销凭证:差旅费报销 差旅费报销 XX地区招商等(务必填写清楚事由) 写明起始日期与地点(日期不重叠) 如:8/1-8/10 公司-宁波 8/11-8/15 宁波-绍兴 小计与合计都填上 财务部填 必需签名 日常费用的报销 (1)、除出差费用外的所有费用都填写《费用报销单》 (2)、若一张报销单上有多个报销项目,如车费、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚; (3)、单据及附件张数填写票据的总数量。 二、正确填制报销凭证:日常费用报销 X X 餐饮费 xxxxxx 快递

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