各类轨制和义务V1.0.doc

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各类轨制和义务V1.0

各种制度和责任V1.0 试验记录与报告管理制度 8.1、 检测原始记录是出具检测报告的依据,记录中数据的有效位数和计量单位的使用均须符合有关要求。 8.2、 原始记录须唯一性编号。所用的原始记录应按规定的格式和模式填写,书写应使用黑色墨水笔填写,字迹要清晰。原始记录编号不得断档、不许撕毁。 8.3、 原始记录有错误需要更改时,一律采用“杠改”并加盖更改人印章,在旁边填上正确的内容。 8.4、 在硬盘上的原始记录要打印一份用书面形式保存,并有书面签字。 8.5、 原始记录实行二级审核签字,即检验人员自查并在原始记录上签字,校核人员检查无误后签字。在审核时,如发现原始记录不符要求或有误,则应退还检验人员进行更正或要求重测。 8.6、 检验人员对其出具的数据负责,校核和审核人员对数据在运算传递过程中的非原始性数据负责。 8.7、 技术负责人应每月对原始记录进行一次抽查,发现问题及时指出,必要时进行纠正。 8.8、 原始记录必须妥善保管,保存期工程竣工后不少于三年。 8.9、 检验报告的编制 试验员根据原始记录编制检验报告,经审核员确认后,主任批准检验报告。检验报告应有填写人、审核人、负责人三级审核签字后,统一登记后按规定程序发出。 试验室抽样与样品管理制度 7.1、 抽样 取样员负责工地的样品抽样工作。抽样工作至少两人进行,抽样人员应遵守抽样纪律,严格按照抽样频率和有关规程、标准取样。抽样完毕,抽样人员应认真填写抽样单。 7.2、 样品接收 取样员将样品及时送达试验室,试验员认真检查样品状况,并清点样品,确认无误后,由取样员填写样品台帐,试验员校核无误后,双方在样品台帐上签字。 7.3、 样品识别与存放 样品应具唯一性编号,并分类存放,做到帐物一致。样品的试验状态,用“未检”、“在检”、“检毕”标签加以标识。对要求在特定环境下储存的样品,应严格控制环境条件。 7.4、 样品的处置 检毕样品留样期不得少于报告抱怨期,留样期一般不超过60天,特殊样品根据要求另行商定。 试验室仪器、设备管理制度 6.1、 全体试验人员必须认真负责,一丝不苟。 6.2、 正确了解掌握仪器设备的性能,严格遵守操作规程。 6.3、 仪器设备实行定期定人保养管理,操作之前认真检查电压及仪器运转情况,操作后及时保养,做到工完场清仪器净。 6.4、 仪器设备出现事故及时报告,严禁擅自拆修和带电检修。 6.5、 计量仪器按计划定期检定,确保仪器准确无误。 6.6、 有计划、有步骤地添置和更新仪器设备,做好购置、检定和报废工作。 6.7、 及时建帐立卡,认真做好技术档案工作。 6.8、 人为造成仪器设备的损坏,视情节追究责任、处以罚款。 试验室原材料管理制度 3.1、 要求所有进场的原材料应分类堆放,并且要防潮防腐。水泥应修建水泥库,地面抬高10㎝堆放,其它原材料(比如钢材等)应上盖下垫。 3.2、 原材料堆放应有标识牌,标识牌上标明样品名称、规格型号、生产厂家、出厂日期、进场日期、数量等。 3.3、 原材料进场后应由项目队试验员陪同材料员共同对其外观、数量、包装等验收。对不符合要求的原材料拒绝签收。 3.4、 原材料进场后还应立即通知工地试验室,由工地试验室组织监理工程师抽样检测,对于大堆原材料由项目队自检合格后报工地试验室,工地试验室陪同监理工程师共同抽检。原材料还应有明显的已检合格、待检、已检不合格等标识。 3.5、 对检验合格的原材料立即将试验结果上报监理工程师审批,对不合格的原材料应通知有关领导并提出处理意见,要求清退出场或降级使用或作临建使用。 3.6、 原材料的抽样必须具有普遍代表性,能代表这一批材料的普遍特性,抽(取)样方法及频率必须按有关试验规程、招标文件或监理工程师要求进行。 3.7、 对钢绞线等工地试验室不能试验检测的原材料,应由工地试验室报告经理部行政领导、总工程师以及监理工程师审批,委托监理工程师认可的试验检测中心进行试验检测。 3.8、 各项目队严禁对原材料漏报、瞒报,严禁使用未经检测或检测不合格的原材料。 试验室资料管理制度 2.1、 试验室设一名试验员兼资料员,主要负责试验室原始资料的收集整理、相关文件资料的上报下发工作。 2.2、 作为竣工资料使用的各种原材料审批表、试验报告单等均应用碳素墨水书写、字迹工整、数据填写准确、项目填写齐全、纸面无污痕、所采用的纸张及格式应符合档案管理的相关规定并且签字不能复印。 2.3、 工程队送检的原材料、试件、土样等检测结果经主管签字后方可用于指导施工,否则试验数据无效。 2.4、 工程队送检的原材料、试件、土样等试验结果出来并经复核无误后,应在24小时内及时把资料返还给工程队。 2.5、 资料员负责试验规范、规程及有关书刊的保管、借阅工作。 2.6、 为防止资料的错误使用,资料

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