质量风险评估审核表.docVIP

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质量风险管理评价与控制表 风险评价 风险控制 采购环节 风险因素 供应商审核:供应商产品审核;销售人员资质审核 管理措施 1、确立企业“购、储、销”的计算机信息管理系统,未经审核,系统不能确认企业为合格供应商;资质过期,系统自动报警、锁定;非授权人不能在系统内审批;2、对审核人员加强药品购进管理制度、首营企业和首营品种审核制度及相关程序的培训;3、通过年度药品质量进货评审,对质量信誉不好的企业退出供应不购进其产品。 缺陷原因 1、未审核;2、资质过期;3、审核不到位 缺陷后果 购入假药或劣药 风险分析 1、人为因素影响较大;2、系统可控 风险评估 风险高,企业提供虚假证明材料;销售人员挂靠企业或未经授权代理其它企业产品或冒充药品的产品 风险接受 风险减少,风险避免 收货环节 风险因素 收货检查 管理措施 1、确立企业“购、储、销”的计算机信息管理系统,未经采购人员制定的采购记录,系统无收货指令;收货需凭系统指令——“采购订单”执行;2、对收货人员加强药品购进管理制度、收货管理制度及程序的培训;3、严格执行药品收货原则。 缺陷原因 检查不到位 缺陷后果 1、接收非我公司购进的药品;2、接收假药(受污染等)或劣药;3、接收药品质量明显缺陷(外观质量问题、包装破损、短少等)药品。 风险分析 1、人为因素影响较大;2、系统可控 风险评估 风险适中,由于是中间环节,后期有质量检查验收环节控制。 风险接受 风险避免 质量检查验收环节 风险因素 检查验收 管理措施 1、确立企业“购、储、销”的计算机信息管理系统,验收员凭收货员签发的验收指令——“验收通知单”执行验收;2、对验收员加强药品质量检查验收管理制度、抽样验收程序的培训;3、严格执行冷链管理要求;4、验收不合格的药品报质量管理部并有相应的记录和手续。 缺陷原因 1、未验收;2、检查验收不到位;3、验收延误;4、抽样不到位 缺陷后果 1、验收不合格的假药(受污染等)或劣药;2、验收合格药品质量缺陷(外观质量问题、包装破损、短少等)药品;3、验收延误(冷链药品),造成药品质量缺陷(内在质量)、药品失效 风险分析 1、人为因素影响较大;2、系统可控 风险评估 风险较高,验收环节是药品入库管理关键环节,是质量管理重点 风险接受 风险减少、风险可控 储存养护 风险因素 储存管理、养护检查 管理措施 1、完善人员培训,保管员、养护员积极落实岗位管理职责,严格执行药品保管、储存养护管理制度、仓库温湿度管理制度等相关制度和程序;2、药品应按存储条件(常温库、阴凉库、冷库)分开储存、仓库合理储存做到“五分开”;药品堆码做到符合“五距”;3、仓库“五防”设施要及时保养、更新,定期清洁药品储存区域;4、仓库温湿度检测、调控设施、设备满足实时监测和自动调控(含冷库),必要时,进行仓库温湿度变化的验证;5、药品存储应按“五区”分开存放,不合格药品专区管理实行色标管理;6、养护员监测温湿度、指导保管员调控温湿度设施需要严格按制度执行;7、“药品近效期预警”畅通;8、养护检查过程中,发现问题及时向质量管理部门报告,质量管理部门应及时处理;9、养护分析要及时,并有结果;10、保管员对库存药品定期盘点,做到“账、货、卡”相符率100%;11、确立企业“购、存、销”的计算机信息管理系统,包括仓储管理系统,满足药品存储条件系统控制,自动分检到适宜仓库;满足药品质量状态系统管理;满足药品按批号管理进出库;12、落实质量否决权管理制度,保管员发现药品污染、变质、失效或质量缺陷,进行锁定后,报质量管理部门,复核确认后,入不合格品库,销售锁定;13、仓储条件不能满足特殊储存条件的,可以通过直调方式,满足销售。 缺陷原因 1、药品未按存储条件(常温、阴凉、冷藏)分开储存;2、仓库合格储存不到位(未做到“五分开”);药品堆码不到位,未做到符合“五距”;3、仓库“五防”设施不到位,未及时保养、更新,药品仓储环境卫生执行不到位;4、仓库温湿度检测、调控设施、设备不到位,不能满足实时检测和自动调控(含冷库);5、药品存储未按“五区”分开存放,不合格药品未做到专区管理,实施色标管理不到位;6、养护人员检测温湿度、指导保管员调控温湿度设施执行不到位;7、“药品近效期预警”执行不到位;8、养护检查过程中发现问题未及时按程序处理;9、养护分析执行不到位;10、保管员库房账务、盘点不到位。 缺陷后果 1、储存不当,造成药品污染、变质、失效(温湿度影响),成为假、劣药品;2、储存药品过期失效成为劣药;3、储存药品发生质量缺陷(储存造成外观质量问题、包装破损、短少等)药品;4、药品储存批号、数量差错。 风险分析 1、人为因素影响较大;2、系统

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