9产品测量和监控程序.docVIP

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  • 2017-06-12 发布于北京
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修订/版本 更改内容 生效日期 A/01 初版发行。 2009-08-01 发放部门: □市场部 □工程部 □物控部 □生产部 □采 购 □仓 库 □品质部 □行政部 □管理者代表 □总经理室 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 该文件属受控文件,未经批准不得私取和复制。 1.0 目的 对来料、生产过程产品、成品进行检验或验证,以确保只有经过检验或验证的产品投入使用或出货。 2.0 适用范围 本程序适用于公司来料检验、各生产工序的质量控制和成品出厂前的质量控制过程。 3.0 定义 无 4.0 职责 4.1 总经理/副总经理 4.1.1 对有争议之不合格品和重大质量问题作出处理决定。 4.2 品质部 4.2.1 保证本程序完整、持续、有效地实施。 4.2.2 组织不合格品的评审,必要时呈报总经理/副总经理处理。 4.2.3 检验员根据各类检验作业指导书完成规定的检验任务。 4.2.4 如实、正确记录检验结果,及时作好检验标识。 4.2.5 品质部主管审批有关质量检验记录/报告,对判定的正确性负责。 4.3 工程部 4.3.1负责编制

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