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技术文件管理规定
编制: 刘一波 日期: 2014 年 7月1日
审核: 日期: 年 月 日
批准: 日期: 年 月 日
文件版本 修改日期 修改记录 V1.0 2014-7-1 首次下发执行
1.目的和使用范围
为了更好的规范技术文件的保管、发放和使用,加强公司对技术文件的发布、实施、更改、保存、处置等进行控制,确保各有关场所使用技术文件的适用性和有效性,确保产品与服务满足顾客要求。依据技术服务生产的原则,合理利用有限的技术文件资源,特制定技术文件管理规定。
2.术语
技术文件:包括图纸、工艺规程、材料定额、生产过程流程图、控制计划、作业指导书、配置清单、检验规程、RAMS/LCC、经验反馈、风险预防、FMEA、油漆技术要求、外协技术协议、客供件明细等。
3.职责
3.1技术中心负责技术文件的编制、输出、更改、换版、评审;
3.2 工业化中心和质量中心与技术人员负责技术文件(除图纸外)的审核会签;图纸的校对与审核由技术人员负责;
3.3 技术总工负责技术文件的批准;
3.4 行政部资料员负责技术文件的发放、回收、销毁与存档;
3.5 各部门负责本部门所使用技术文件的管理和保存。
4.技术文件的管理内容
4.1输出准备
技术人员每设计完一项新产品,需要输出的项目(包括:控制计划、工艺文件、检验文件、图纸、材料定额、配置清单等),技术人员首先要进行计算机存档,作为资料保存。技术文件在下发前必须得到技术总工批准。技术人员输出技术文件,签字要齐全(包括设计、审核、工艺、批准、日期、版本号等)送行政部资料员处,准备下发。
4.2登记、盖章、发放记录
行政部资料员接到技术文件或图纸后,要对技术文件或图纸进行登记,登记时图纸要按产品车型进行分类,并且图纸要按机加、装配、检查、外协等分类,登记记录要齐全(包括产品图号、图纸名称、份数、张数、日期、版本号、接收人)等。试制产品盖试制章,批量生产产品盖受控章。
登记齐全后,由行政部资料员下发到各部门(工业化中心、经营中心、库房、质量控制部、各生产班组等)。
4.3保存
各部门要保管好技术文件及图纸,各种技术文件有效版本要部门存档保存到项目完成后二年,每种产品图纸要保存到该项目产品结束,或技术中心更换新版本图纸。各部门不得擅自更改、销毁技术文件及图纸。如果在生产过程中技术文件及图纸有丢失现象需由各部门领导签字,再到技术中心补发,资料员做好补发记录。技术文件及图纸如有损坏,辩认不清或缺损严重可到技术中心以旧换新。
4.4回收
由于变更或换版等原因而作废的技术文件及图纸,或由于过保存期的技术文件及图纸,由设计人员发布变更或换版通知,明确使用技术文件最新版本,签字齐全后下发行政部资料员。资料员通知各使用部门将旧版技术文件及图纸交回技术中心,并重新下发新版技术文件。
4.5销毁
回收的作废技术文件,资料员登记后加盖作废章并保存到该项产品出厂后,由资料员填写文件销毁申请,获得批准后由资料员与监销人员一起集中销毁。
4.6外来技术文件管理
技术中心接收到外来技术文件时,首先组织相关技术人员对文件进行识别、评审,识别后交资料员下发到各相关部门。
5.技术文件变更
5.1技术人员发现已下发的技术文件及图纸需要更改时,需编写变更通知单,变更通知获得批准后下发。技术人员通知资料员,由资料员将需要更改的全部文件收回技术部,再由设计人员进行更改,更改后做好相应更改记录(更改处数、时间、签名等),再由资料员发回各部门。如果更改数量重大,无法在原有文件中更改明确,AZ可对文件进行重新评审与更新,再次获得批准后可重新换发,同时版本号升级。原收回技术文件按4.5执行。
5.2更改时,应保证供方、协作方和售后人员及时获得最新版本的技术文件,同时旧版技术文件作废,以保证变更及时有效的更改。
6.文件借阅
需借阅文件时,填写《文件借阅登记》办理借阅手续。 借阅人员应对所借阅的文件负责,禁止乱涂乱画、更改、损坏。
7.工作流程图
长春研奥高铁检修有限公司 文件编号 ZL3.JS601 文件版本 V1.0 文件名称 技术文件管理规定 文件页数 第5页/共6页
过程设计开发
文件更改申请
Yes
No
核准
技术文件编制
No
审核
文件编号
发放新文件、回收旧文件
更改实施
No
批准
Yes
文件处置
文件保存
文件发放
Yes
文件借阅
更换、补发
持续改进
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