- 5
- 0
- 约3.26千字
- 约 7页
- 2017-08-18 发布于浙江
- 举报
关于内部控制审计程序及方法
关于内部控制审计程序及方法
关于内部控制审计程序及方法小编和大家分享了内部控制审计程序及方法,欢迎大家前来了解、查询。一、内部控制制度审计的主要内容(一)内部控制审计的定义虽然内部控制审计由来已久,但国内外学术界和审计实践界对内部控制审计的定义均持有不同的看法,尚未形成统一的定论。美国上市公司会计监管委员会发布的《PCAOB审计准则第2号;;内部控制审计原则》(2004年)、中国注册会计师协会发布的《独立审计具体准则第9号;;内部控制与审计风险》(1997年)和中国内部审计协会发布的《内部审计具体准则第5号;;内部控制审计》(2003年)中均没有明确对内部控制审计予以定义。内部控制审计的含义和性质应该采用广义的概念,即内部控制审计既可以作为独立的审计项目组织实施,用以完善内部控制,也可以作为实施其他审计项目的一个程序或方法,以便确定对其依赖程度和进行内部审计的范围、重点及方法,有效提高审计工作效率和质量。内部控制审计就是对内部控制的健全性、符合性、合理性及有效性的测试和评价。(二)内部控制审计的对象和内容内部控制审计的对象主要是控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和监督等内部控制要素。内部控制审计的内容是对构成内部控制的各要素进行测试与评价,主要包括:内部控制健全性检查评价;内部控制符合有效性测试;内部控制合理科学性综合评价;内部控制实质性测试。二、内部控制审计的程序与方法审计
您可能关注的文档
- 会计研究论文-对可供出售金融资产的某些思考.doc
- 会计研究论文-带息商业汇票背书转让的账务处理.doc
- 会计研究论文-对现行准则下商誉问题的思考.doc
- 会计研究论文-浅议电算化会计中若干会计方法.doc
- 会计研究论文-浅谈会计虚假凭证的识别.doc
- 会计研究论文-论资产计价对企业会计利润的影响.doc
- 会计研究论文-国有破产企业托管经营会计处理.doc
- 会计研究论文:新会计准则的变化.doc
- 会计研究论文:浅析盈余管理动机下上市公司会计政策的选择.doc
- 会计研究论文:浅谈会计信息化对传统会计假设的影响.doc
- 2024-2025学年湖南省邵阳市新宁县回龙寺镇人教版一年级下册期中测试数学试卷.docx
- 2024-2025学年山东省德州市平原县王杲铺中小、王凤楼中小、腰站镇中小青岛版一年级下册3月月考数学试卷.docx
- 第四单元 课题3 物质组成的表示-初中化学新教材预习学案(人教版2024九年级上册).docx
- 2024-2025学年山东省济宁市梁山县人教版一年级下册期中测试数学试卷.docx
- 2024-2025学年山东省德州市德州经济技术开发区长河小学等校青岛版一年级下册期中考试数学试卷.docx
- 2026《基于国产开源单片机GD32VF103的输变电设备物联网传感器设计》8300字.docx
- 2024年中考道德与法治真题完全解读(北京卷).docx
- 2026《基于机器视觉识别的工件边缘曲线重构方法分析》9000字.docx
- 课时9.4 物体的浮与沉【一大题型】八年级全一册物理(沪科版2024).docx
- 2024-2025学年广东省江门市开平市人教版一年级下册期中综合素养评价数学试卷.docx
原创力文档

文档评论(0)