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关于杭州巨星科技股份有限公司内部控制审计报告天健审号杭州巨星科技股份有限公司全体股东我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司以下简称巨星科技公司管理层按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引规定对年月日财务报告内部控制有效性作出的认定一重大固有限制的说明内部控制具有固有限制存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当或降低对控制政策程序遵循的程度根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险二对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报
关于杭州巨星科技股份有限公司
内部控制审计报告
天健审〔2013〕2219 号
杭州巨星科技股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的杭州巨星科技股份有限公司(以下简称巨星科技公司)管
理层按照深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2012 年
12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的
可
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