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费用报销制度及流程概要1
川阳人字〔〕号
费用报销制度及流程 拟稿人 曾勇 拟稿部门 财务中心 密级 普通 校稿人 付艳 校稿部门 总经办 公告审核 邱俊 执行监督 管理中心 抄送 阳光绿源.田岭涧.美图 存档部门 管理中心 签发 费用报销制度及流程
目的:
为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,将财务报销分为日常办公费用.工薪福利及相关费用.税费支出.工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程,特制定本制度。
二.本制度适用范围:公司全体员工。
三.内容
1.借支管理规定及借支流程
1.1借款管理规定
1.1.1 出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
1.1.2其他临时借款,如业务费.周转金等,借款人员应及时报帐,除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
1.1.3各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务中心备款。
1.2.借款销账规定:
1.2.1 借款销帐时应以借款申请单为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准,否则财务人员有权拒绝销帐;
1.2.2 借领现金或现金支票者原则上应在30个工作日内办理销帐手续。
1.2.3.借款未还者原则上不得再次借款。
1.3.借款流程
1.3.1借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由.借款金额(大小写须完全一致,不得涂改).支票或现金。
1.3.2审批流程:主管部门经理审核签字→财务总监复核→总经理审批。
1.3.3财务付款:借款凭审批后的借款单到财务中心办理领款手续。
2.日常费用报销制度及流程
2.1日常费用主要包括差旅费.电话费.交通费.办公费.低值易耗品及备品备件.业务招待费.培训费.资料费等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
2.2费用报销的一般规定
2.2.1报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
2.2.2填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。
2.2.3按规定的审批程序报批。
2.2.4费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务中心复核→总经理审批→到出纳处报销。
2.2.5差旅费报销制度及流程。
2.2.5.1费用标准: (详见差旅费报销标准表)
2.2.5.2费用标准的补充说明:
2.2.5.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,不予补偿;超出住宿标准部分由员工自行承担。
2.2.5.2.2实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准,12:00以后出发(或12:00以前到达)以半天计,12:00以前出发(或12:00以后到达)以一天计。
2.2.5.2.3餐补标准.交通费用标准实行包干制,依据实际出差天数结算,原则上采用额度内据实报销形式,特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
2.2.5.2.4宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费,同时按比例(早餐20%.午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的餐补补贴。
2.2.5.2.5出差时由对方接待单位提供餐饮.住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
3.报销流程
3.1. 出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点.目的.行程安排.交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由总经理批准。
3.2. 借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务中心,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。
3.3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件,到管理中心订票(原则上机票一律用支票支付,特殊情况不能用支票的,需事先书面说明情况,经审批人签字后报财务备案)。
3.4. 出差报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,财务中心审核签字,总经理审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。
4.交通费报销制度及流程
4.1费用标准:
4.1.1员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车,在没有车的情况下经管理中心同意后可以乘坐出租车;
4.1.2市内因公公交车费应保存相应车票报销。
4.2报销流程
4.2.1. 员工整理交通车票(含因公公交车票),在车票背面签经办人名字,并由管理中心派
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