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上海市会计电算化操作步骤总结..docVIP

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上海市会计电算化操作步骤总结.

账务处理模块 系统初始化 新建帐套 进入新建帐套:双击软件——进入——新建帐套——登陆 建立帐套:建账向导——输入信息——下一步、是、完成 增加操作员:用户管理——增加——输入——退出 分配权限:权限管理——选择帐套——选择人,选中财务主管复选框,是——选择一个人,点击增加,双击要加的权限——确定 其他:系统管理里,帐套——修改;帐套——备份;帐套——恢复 基础设置 打开系统演示帐套:进入——打开帐套——登陆——初始化设置 部门档案/职员档案/客户分类/客户档案/供应商分类/供应商档案/地区分类/存货分类/存货档案/外币及汇率/——增加——输入、保存 设置会计科目:增加:会计科目——增加——输入、确定 指定会计科目:会计科目——编辑——指定科目——单击现金总账科目— —选中库存现金科目——单击,将其选入已选科目 设置凭证类别:凭证类别——单击类别——确定——单击限制类型 设置项目目录:定义项目大类:项目目录——增加——输入大类名称——其他默认设置 指定核算科目:项目档案窗口——核算科目——选择项目大类——选择要核算的科目——单击ν——确定 定义项目分类:项目档案——选择大类——选择项目分类定义——增加 定义项目目录:项目档案——选择大类——项目目录——维护——增加 设置结算方式:结算方式——增加——输入保存 设置摘要:常用摘要 初始设置 设置控制参数:基础设置——账务处理——选项 转账定义:初始化设置——账务处理初始设置——转账定义 输入期初余额:账务处理初始设置——期初余额——双击科目——输入退出——试算 日常处理 重新注册 文件——重新注册——登陆 填制凭证 填制凭证——增加——类型、制单日期、摘要、科目、金额(输入后回车),借方输入后,贷方可以直接点“=”——保存 修改凭证 无痕迹修改:填制凭证——找到要修改的凭证——光标放在基本信息处直接修改+——选中有辅助核算的科目行——光标置于备注辅助栏,双击,辅助项——修改,确认 有痕迹:填制凭证——制单——冲销凭证——输入信息——确定 查询凭证 作废、恢复、删除凭证 填制凭证——找到凭证——制单——作废/恢复、取消、整理凭证 审核凭证 更换操作员,重新注册——审核凭证——输入查询值或默认——检查,审核,或者成批审核 记账 记账——全选或选择相关凭证——下一步——显示记账报告——单击记账,确认 查询账薄 期末业务 期末自动转账 重新注册——账务处理——月末转账——单击自定义转账或汇兑转账等——全选——确定保存 试算平衡与对账 试算并对账 期末结账 月末结账——单击结账月份,下一步——对账,下一步——显示工作报告,下一步——结账。 编制会计报表 新建财务报表 财务报表——自定义报表 定义报表格式 设置尺寸:格式——表尺寸 定义组合单元:选定区域——格式——组合单元 画表格线:选定区域——格式——区域画线 行高和列宽:格式——行高和列宽 输入报表项目 格式——单元属性,字体、对齐、边框 设置关键词:数据——关键字——设置 调整关键字位置:数据——关键字——偏移 保存 定义报表公式 格式状态下——选定被定义单元格——单击fx——函数向导——函数分类中选账务函数,选中相应的——下一步,单击参照,修改科目编码,确定。相似的可以复制修改。 报表数据处理 数据状态——数据,关键字,录入——输入,确定,是 调用报表模板生成报表 财务报表——按行业模板新建——选择行业,右侧模板——确定 数据状态——数据,关键字,录入——输入关键字,是。 应收应付账款核算模块 初始设置 设置往来单位档案 在基础档案中设置完毕。 设置付款条件 基础设置——收付结算——付款条件——增加,保存 输入期初数据 初始化设置——应收应付初始化设置——供应商往来期初或其他——增加——填单据信息等——发票信息——保存 日常处理 输入销售发票 应收应付核算——销售发票——增加——选择专用发票等,发票信息——保存,审核 输入收款单 收款结算——选择客户——增加——填信息,保存 往来核销 收款结算——客户——核销——找到对应发票,填本次结算——保存 往来处理 客户往来或供应商往来 往来制单 客户往来制单——选择发票制单复选框——选择凭证类型,全选——制单,输入借贷方科目,保存 账表查询:查询账薄 月末结账:月末结账 工资核算模块 初始设置 建立工资帐套 单击工资核算——参数设置——扣税设置——扣零设置——人员编码——完成,未建立工资类别,单击取消 设置工资类别 设置工资类别、人员类别、部门档案、工资项目时,关闭工资类别功能 设置工资项目公式、人员档案、输入工资数据等需要在某一工资类别下进行。 初始化设置

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