MM 06 退货采购订单操作流程.docVIP

  1. 1、本文档共20页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
MM 06 退货采购订单操作流程.doc

海纳集团 SAP 用户操作手册 名 称: 退货采购订单操作流程 文档号:MM_HN_006 写稿日期:2011-8-11 版本号:V1.0 版本历史 版本号 更新日期 修订作者 修订摘要 审批人 审批日期 V1.0 2011-8-11 高兰 修订稿 1.适用范围: 适用于退货采购订单处理流程。 2.相关流程 退货采购订单处理流程。 包含退换采购订单的创建及修改、发票的预校验及采购订单报表的查询。 3.退货采购订单处理流程图 请参考MM模块业务流程图,编号HMM0110-采购订单退货流程。 4.退货采购订单处理流程 4.1 创建退货采购订单 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单- 创建 - 已知供应商/供应工厂 事务代码 ME21N 按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入创建采购订单的界面: 进入创建采购订单界面后,首先选择凭证类型 然后选择供应商,如果已知供应商代码,则直接在栏位内输入供应商代码按回车键即可。 如果不知道供应商的代码,则可以点击下图箭头所示的图标,进行查找。 查找界面如下图,可根据不同的查找项进行检索 按照检索项查找出来的供应商列表如下,点击所需要的供应商双击即可选中。 接下来填写采购订单的抬头信息 点击上图所示“抬头”,则可扩展抬头信息如下: 采购组织都为:8000 海纳集团采购组织。 采购组输入方法如下,如果已知采购组,则在栏位内填写;如果不清楚采购组,就点击下图中所示的图标选择对应的采购组。 公司代码的选择方法与采购组的选择方法相同,图示如下: 下面开始在订单的行项目中输入物料编码,如果已知物料编码,可在栏位内直接输入,如果不知道物料编码,则需通过查找来选择。具体操作如下图: 查找界面如下图,可以根据不同的查找项进行检索,输入查找的相关信息后点击下图中的确认键 或者按回车键。在查找出的列表中选择所需物料双击即可。 选中后输入该物料的采购数量及对应的工厂。 工厂的选择也是如果已知代码可直接输入,不清楚的话可以通过下图的示例查找选中即可。 然后拖动红色箭头所指的滚动条,找到如下图所指的列: 然后勾上 “退回项目”。如下图所示: 以上信息输入完成后点击回车键,即可看到行项目的具体信息,输入面价、折扣及税码。 具体操作如下图: 税码如下图所示来填写。 进行完如上操作,退换采购订单的一个行项目就创建完成了,如果还有行项目,则按照上述方法继续操作,如果只有一行,就可以点击保存键保存订单了。 点击保存按钮后弹出如下的对话框,点击“保存“则采购订单创建完成。 系统在屏幕的左下方会提示采购订单的号码,如下图所示,点击该消息框即可查看。 备注:退换采购订单不需要创建内向交货单 4.2采购订单的更改 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 采购订单- 更改 事务代码 ME22N 已经创建的一般采购订单,如果需要更改,则按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入更改采购订单的界面。 进入更改采购订单的界面后,系统自动带出来的是最新一次创建的采购订单,如果需要更改的不是这个采购订单,则通过下图所示输入需要更改的采购订单号码。 在弹出来的对话框中输入需要更改的采购订单号码,按回车键,即可修改。 修改完成后点击保存键。 4.3 发票预校验 菜单路径 后勤 - 物料管理 - 采购 - 后期发票校验- 凭证输入 - 预制发票 事务代码 MIR7 在收到供应商的发票后,采购人员需要在SAP系统上进行发票预校验。 按照以上菜单路径或者在地址栏输入事务代码进入发票预校验的创建界面。 退货采购订单发票预校验时需要在“业务处理”栏位选择:2 贷方凭证。 然后在基本数据视图中输入以下信息,发票日期即收到发票的时间;参照栏位输入发票号;税额后面的栏位通过下拉框选择税码。如下图所示。 在支付款项视图中输入“基线日期”,也输入收到发票的时间。 接下来输入采购订单的号码,按回车键。 采购订单的查询界面如下,可根据供应商进行查询选择,具体操作步骤与上面所涉及到的供应商查询步骤一样,供应商选择好后点击“执行”按钮 出现下图所示的选中的供应商采购订单列表,选择所需的采购订单,点击“复制”即可。 接下来在发票预校验的界面上输入发票总金额及税额,如发票金额正确,则下图中右上角会亮绿灯,保存即可。 保存成功后系统的左下角会提示凭证号码,将该凭证号码写在便签纸上,与发票一起交给财务。 4.4 报表查询 采购订单报表查询 事务代码 ZMM01 采购订单的报表查询没有菜单路径,只能在地址栏输入事务代码进入。报表显示如下图所示 海纳集团 SAP Implementation Project 用户操作手册 编

文档评论(0)

jackzjh + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档