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CFA综类底稿高新认定审计
高新技术企业认定申请专项审计档案索引
客户名称
会计期间
CF-A ∣ ∣综合类工作底稿 CF-B ∣ ∣进一步审计程序工作底稿
Ⅰ ∣ ∣控制与审核 CF-0 ∣ ∣控制测试
Ⅱ ∣ ∣审计完成 CF-1 ∣ ∣实质性测试工作底稿
Ⅲ ∣ ∣初步业务活动
Ⅳ ∣ ∣风险评估
Ⅴ ∣ ∣特定项目
Ⅵ ∣ ∣重大事项
审计项目小组成员一览表 姓 名 职 别 简 签 [注]若本一览表不够用,应将审计项目组成员名单另纸备忘;标“*”者为项目负责人。
客 户 签 名 日 期
项 目 综合类工作底稿索引表 编制 索引号 CF-A
会计期间 复核 页 次 1
索引号 适用否 工作底稿 索引号 适用否 工作底稿 Ⅰ.控制与审核 Ⅳ. 风险评估 A1 ∣ ∣ 文件流转记录表 D0 ∣ ∣ 风险评估程序汇总表 A2 ∣ ∣ 报告书修订审批表 D1 ∣ ∣ 总体审计策略 A3
∣ ∣
复核及批准汇总表
D2 ∣ ∣ 了解被审计单位及其环境 Ⅱ.审计完成 D3 ∣ ∣ 了解被审计单位内部控制 B0 ∣ ∣ 业务完成阶段审计程序表 B1 ∣ ∣ 专项审计报告(定稿) D4 ∣ ∣ 风险评估结果 B2 ∣ ∣ 调整分录(含重分类)汇总表 B3 ∣ ∣ 未更正错报汇总表 Ⅴ. 特定项目 B4 ∣ ∣ 评价识别出的错报 E1 ∣ ∣ 舞弊风险评估与应对 B5 ∣ ∣ 专项审计报告(初稿) E2 ∣ ∣ 关联方及关联方交易 B6 ∣ ∣ 研究开发费用结构明细表 B7 ∣ ∣ 高新技术产品(服务)收入汇总表 Ⅵ. 重大事项 B8 ∣ ∣ 与治理层的沟通 F1 ∣ ∣ 已审财务报表审阅 B9 ∣ ∣ 专业意见分歧解决表 F2 ∣ ∣ 考虑内部审计工作 B10
B11 ∣ ∣
∣ ∣ 重大事项概要汇总表
重大风险事项报告 F3 ∣ ∣ 利用专家的工作 B12 ∣ ∣ 管理层声明书 B13 ∣ ∣ 审计总结 Ⅶ. 其他 Ⅲ. 初步业务活动 G1 ∣ ∣ 审计档案整理核对问卷 C0 ∣ ∣ 初步业务活动程序表 G2 ∣ ∣ 审计标识 C1
C2 ∣ ∣
∣ ∣ 业务承接评价表
业务保持评价表 ∣√∣ 适用 C3 ∣ ∣ 业务约定书 ∣×∣ 不适用
索引号 A1
页 次 1
XX会计师事务所(特殊普通合伙)
文件流转记录表
委托单位
被审计单位(部门)
文件标题 高新技术企业认定专项审计
发文部门 项目类别
文件编号 XX会审[201 ] 号 项目受理号
项目负责人 联系电话
文件份数 份 其中 精装 份 简装 份
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