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离任经济责任审计实施方案
离任经济责任审计实施方案
单位:中煤龙化(集团)公司监察审计部 编写人: 编 号:01
被审计单位 龙化化工公司 审 计 目 标 财务基础审计:审计任期所在单位资产、负债、所有者权益的真实性、合法性、效益性;
企业绩效评价:在对企业进行财务基础审计的基础上,采用企业绩效评价指标体系,通过定量和定性相结合的评价,从企业盈利能力、资产质量、债务风险、发展能力等财务与绩效方面,对企业负责人任职期间企业的绩效进行全面、客观的分析和评估;
经济责任评价:根据企业财务基础审计结果和企业绩效评价结论,综合考虑企业发展基础、经营环境等方面因素,对企业负责人任职期间的主要经营业绩、存在问题和应承担的经济责任进行评估,对企业负责人任职期间履行工作职责情况得出全面、客观和公正的评价结论。
财务收支等情况。 审计方式 进行就地审计 编制依据 《中煤龙化(集团)内审规定》
中煤龙化审字〔2007〕01号 审计范围 审计任宝生同志任职期间2006年12月28日至2007年 7月23日,该单位及所属单位的资产、负责、所有者权益的真实性、合法性、效益性。 审计工作时间 2007年 7 月 30 日至2007年 8 月 3日,共 5 日 审 计 组 人 员 分 工 姓 名 职 务 具 体 分 工 意 见 协调全组工作,审计方案制定、调查取证、撰写审计报告、组织召开进点会议 负责存货、内控制度的建立执行情况、归纳整理、复核审计工作底稿 负责经营责任目标及生产计划指标,完成情况的审计,负责固定资产、货币资金、收入、成本、费用等项目的审计,负责存货、内控制度的建立执行情况、归纳整理审计工作底稿 审 计 的 内 容 重 点 任期内企业的资产、负债、所有者权益情况;
任期内各项经济指标的完成情况;
任期内重大经营决策和对外投资及效益情况;
任期内国有资产保值增值情况及国有资产的处置情况;
任期内企业内控制度的建立执行情况、财务管理情况及遵守国家财经法纪情况;
任宝生同志任期内廉洁自律、个人收入情况;
其他需要审计的事项。
具 体 实 施 步 骤 2007年7 月 25 日,发出审计通知书;
2007年7 月28 日,撰写审计方案;
2007年7 月29 日,审计组讨论审计方案,研究审计重点并进行人员分工;
2007年 7 月 29 日,审计组组织学习有关法律及相关文件;
2007年 7 月30 日,上午审计组进点,听取被审计单位介绍基本情况,开始实施审计,按审计方案要求及各自分工进行审计;
2007年 8月 3日,审计组综合分析审计工作底稿,并进行整理分类,查询有关的法律、法规和文件;
2007年 8 月 7 日,审计组向领导汇报反映审计情况,提出审计组意见,约定与被审计单位交换意见的时间和方式,开始撰写审计报告。 审计组所在部门审核意 见
审核人签章:
2007年 月 日 审计机关领导审 批
审批人签章:
2007年 月 日 备 注
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