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关于麻栗坡县215年地方财政预算执行情况
关于麻栗坡县201年地方财政预算执行情况和201年地方财政预算草案的报告
各位代表:
受县人民政府委托,现将麻栗坡县201年地方财政预算执行情况和201年地方财政预算草案提请县第十五届人民代表大会第次会议审查,并请县政协委员提出意见。一、201年地方财政预算执行情况
,全县财政工作在县委的正确领导和县人大常委会的依法监督下,按照县委十二届次全会和县十五届人大次会议部署,财政增收政策性增支等方面面临的巨大,确保了各项重点支出需要,全力经济平稳发展。(一)公共预算执行情况
全财政总收入完成元,比上年决算数元%。全县公共预算收入完成万元,比上年决算数万元,%,其中:税收收入完成万元,比上年决算数%;非税收入完成万元,比上年决算数增长%。全县公共预算支出完成万元,比上年决算数增支万元,增长%。
全县公共预算收支平衡情况是:公共预算收入万元,上级各项补助收入万元,上年结余收入万元,调入资金万元,收入总计万元;公共支出万元,上解上级支出万元。收支相抵,年终结余万元。
(二)政府性基金预算执行情况
201年,全县政府性基金预算收入完成万元,比上年决算数万元,%;政府性基金预算支出完成万元,比上年决算数万元%。政府性基金预算平衡情况是:基金预算收入万元,上级补助收入万元,上年结余万元,收入总计万元;基金预算支出万元,万元。收支相抵,结余万元。
(三)社会保险基金预算执行情况2015年,全县社会保险基金收入完成万元,比上年决算数万元,%;社会保险基金支出完成万元,比上年决算数增加万元,增长%。
全县社会保险基金预算平衡情况是:社会保险基金收入万元收入万元,,收入总计万元;社会保险基金支出万元。收支相抵,年终滚存结余万元。
以上均为快报数,上级财政批复财政决算后,部分数据会有变化,届时再报告变化情况。二、201年财政(一)竭尽全力。密切关注和分析影响财税收入的各种因素,强化重点跟踪,征管,做好征税服务收入及时、足额入库。严格非税收入管理相关规定,加大征缴力度,四是加强资金管理,加快支出进度,确保教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保和农林水事务等民生支出需要,(二)发展。000万元重点项目建设4000万元支持项目建设余户企业及个体工商户各项税收万元,企业负担减轻注重优化财政支出结构,在保证工资发放和机构正常运转需要的前提下坚决压缩一般性支出,民生支出达176802万元。教育经费保障能力进一步增强实施和设备仪器图书配备等教学基础设施建设投入万元学生生活补助、助学金和营养餐计划资金万元,广播电视村村通四是投入医疗卫生和计划生育资金24929?万元推进卫生体制改革,重点用于巩固和扩大基本医保覆盖面,支持完善基本公共服务提标、医疗卫生机构改革。五是投入社会保障资金40434万元,确保了城乡居民社会养老保险、低保、救灾救济、抚恤及退役安置补助等各项社会保障资金的及时发放。是筹集资金万元扎实推进保障性安居工程建设,建设保障性住房300套,棚户区100户,改造农村危房150户。《地方预算信息公开实施方案》节约资金万元节约率%。二是强化措施推进厉行节约,严控“三公”经费支出,全年 “三公”经费支出 3374.9 万元,同比减支 134.7万元,下降3.8%,“三公”经费实现零增长目标。三是开展财经业务知识、PPP模式专题培训等财政培训工作,提高相关人员业务素质,重点加强对新《预算法》及财务监管知识、《行政事业单位内部控制规范》、非税管理、资产管理、社保知识、政府采购、财政支农政策、PPP模式要求等内容的培训,参训人数达600余人。四是切实加强财政监督管理,机构改革撤并单位国有资产清查%,远远高于往年水平,预计2016年非税收入所占比重仍会较大。三是支出压力进一步加大。由于县域经济基础薄弱,财困民穷的基本面没有改变,地方财政自给率低,财政支出对上级的依赖度偏高,加之2016年公务用车改革增资、执行公务员职务与职级并行制度、兑现自治州补贴、政府性债务进入偿债高峰期等刚性支出较多,加大财政预算平衡难度。对于这些问题,我们将高度重视,提前谋划,切实采取有效措施认真解决。
三、201年地方财政预算草案
根据党的十八届中全会工作会议精神,县委届次全会的总体部署,财政工作的是:以邓小平理论、“三个代表”重要思想科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十八全会坚持稳中求进总基调,为十五发展开好局、起好步提供资金保障为贯彻落实好上述,在充分考虑影响财政收支各种因素的基础上,2016年财政收支预算收支总体情况2016年,全县公共预算收入安排万元,比上年快报数增长%;全县公共预算支出安排万元,比上年快报数增长%。收支预算平衡情况是:公共预算收入万元,上级各项补助收入万元,上年结余万元,万元,收入总计万元全县公共预算支出万元,上解上级支出万元,支出总计万元。收支平衡。(二)政府
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