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采购管理规定(含流程图)
采购部
职责标准化手册
目录
第一章 采购部基本职能和组织机构
第一节 采购部基体职能
第二节 采购部组织机构
采购管理规定
一、公司所有采购事项由办公室采购人员统一管理、执行,特殊情况需报分管领导批准后可直接采购。
二、所有采购事项都应进行审批,由需求部门填写《采购申请表》,经公司领导签字后,办公室采购人员统一执行采购。
三、工程、设备、生产原材料等重大采购事项应进行相应的市场调查和询价比较。
四、常用办公物品、备品备件、易耗品的采购应经过比价筛选后确定固定的合作商,签订长期的供货协议。
五、临时性物品的采购应进行性价比询查,做到货比三家,以确保采购到质优价廉的物品。
六、采购执行完毕后应及时履行入库手续,由保管员进行验收并登记。
七、采购人员应保存好询价记录以便日后进行查阅参考;
八、涉及售后的物品,应将产品说明书、保修单据等相关资料交有关部门保存。
九、因未履行公司采购管理规定给公司造成损失的,要追究相关责任人的责任,并视损失程度要求责任人进行赔偿,未进行三家比价的按采购额5%予以处罚。
采购作业流程
采购作业流程 流程图 责任部门 责任人
各部门 各部门主管
办公室 办公室采购人员
办公室 办公室采购人员/需求部门/
需求部门 公司领导
NO
办公室 办公室采购人员/财务总监
/公司领导
办公室 办公室采购人员
办公室/供货商 办公室采购人员/供货商
NO
办公室/需求部门 需求部门人员
OK
办公室 办公室采购人员
采
购
作
业
细
节
说
明 A:1)材料需求申请:各部门根据需求和工作计划,填写采购申请计划表中的名称、规格数量。
B:1)查询库存:办公室采购人员在接到采购申请表后查询库存量,如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用,最终采购数量需扣除库存数量(仓库备用除外)。
C:1)采购员根据采购申请计划表项目内容要求,进行市场询价、比价,选择至少三家供应商比较(单价、质量、付款周期、服务等),优选合格供应商。
2)比价时,需求部门根据需求,提供专业和技术支持。
3)日常使用设备、备件、材料的供货商,经确认合格,符合公司合作条件的列入合格供应商名录,以备后用。
4)采购申请计划表审批:需求部门——办公室采购人员— —审核批准(公司领导)
5)办公室采购员依据批准后的采购申请计划表进行采购,与供货商商定草拟供货合同,采购合同需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等
D:1)采购合同报财务总监——主管副总——总经理或董事长签字审批同意后方可采购,合同审批不合格的重新与供货方商定后再审批。
2)采购合同附采购申请计划表。
E:1)采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟踪、催交货品,确定交货期。
2)供方所供货品不能按期交付于我司时,采购员需提前与需求部门联系沟通,落实情况。
F:1)供方按约定交期送货至我司,办公室采购人
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