佛慈制药(2015年审计报告).pdf

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佛慈制药(2015年审计报告)

兰州佛慈制药股份有限公司 审计报告及财务报表 2015 年度 兰州佛慈制药股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-69 审 计 报 告 信会师报字[2016]第110981 号 兰州佛慈制药股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的兰州佛慈制药股份有限公司(以下简称“贵公 司” )财务报表,包括2015 年12 月31 日的合并及公司资产负债表、 2015 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包 括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允 反映;(2 )设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中 国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合 理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露 的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由 于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评 估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控 制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会 审计报告 第1 页 计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计 意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为,贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了贵公司2015 年 12 月31 日的合并及公司财 务状况以及2015 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 立信会计师事务所 中国注册会计师: 李 萍 (特殊普通合伙) 中国注册会计师: 常大磊 中国·上海 二〇一六年三月十五日 审计报告 第2 页 兰州佛慈制药股份有限公司

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