建设管理费管理办法.docxVIP

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
建设管理费管理办法

工程建设管理费管理办法为加强我公司基本建设财务管理工作,严格控制建设管理费用支出,明确建管费开支标准和范围,规范报销程序,根据财政部《基本建设财务管理规定》,结合我公司基本建设实际情况,制定本办法。??第一条 建管费使用过程。建管费是指建设管理单位在项目筹备开始至办理竣工财务决算之日止,为筹建、建设、联合试运转、验收总结等工作所发生的管理性费用。?第二条 建管费的开支范围?。包括:工作人员工资、办公费、会议费、差旅交通费、业务招待费、固定资产使用费、车辆维修使用费、技术图书资料费、工程招标费、审计咨询费、职工福利费、职工培训费、劳动保护费、安全生产管理费、各种税费和其他费用等第三条 建管费开支原则。 (一) 建管费开支应严格遵守财经纪律、财务制度和支出计划,对不符合相关法律法规和规章制度的经济业务,财务人员有权拒绝办理。 (二) 建管费支出要厉行节约,不能铺张浪费。 第四条 建管费实行总额控制,分年度据实列支 。 (一)总额控制数以项目审批部门批准的项目投资总概算为基数,按超额累进办法计算。(二)公司在规定的限额内从严控制,据实列支,不预提、不超支、不挤占、不挪用。(三)如有特殊原因发生超支,应向公司董事会书面说明情况,并提出解决办法,经董事会批准后,给予处理。第五条 建设单位管理费实行计划管理。按年度分解建设管理费,制定切实可行的支出计划,严格按照基本建设财务制度要求控制支出。(一)建设管理费支出计划的内容包括:建管费年度计划、资金需求计划、工资支出计划、招待费支出计划、差旅费、车辆使用费支出计划、办公费支出使用计划、职工福利费支出计划、会议费支出计划、培训费支出计划等。(二)建管费计划由公司办公会确定,根据确定后的计划作为财务收支的主要依据。(三)根据确定的年度支出计划,按部门和类别将费用进行月份指标分解,将指标落实到具体责任人,并由办公室统筹管理。 第六条 借款管理规定。(一) 职工因公借款应由经办人填写借款单,由各部门负责人签字同意后,报财务主管审核,总经理审批。(二) 经办人员凭手续完备的借款单,按批准额度到财务部办理借款。 (三) 除备用周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。(四) 所有借款应及时到财务报账,前款不清,后款不借。第七条 报销管理规定 (一)报销人填制报销单并签名,由部门负责人签字,财务负责人审核,总经理审批后,到财务部门办理。(二) 属于消耗品要有验收人签名;属于资产管理的办公用品和办公设备,要附有资产验收单据。(三) 当月费用当月核销,跨月报销相关费用财务部门有权拒绝办理。 (四) 报销人必须取得相应的真实合法的统一发票,对票面残缺、过期和虚假发票,财务人员有权拒绝办理。(五) 统一发票应注明日期、收付款单位名称,货品名称、规格及数量或费用性质并有清晰可见的公章,对项目填列不全,金额涂改,大小写不符的票据财务人员有权拒绝办理。第八条 建设单位管理费支出管理。(一)办公费支出原则。办公费是公司部门发生的各项办公费用。包括日常办公用品、办公软件、办公耗材、报刊费、复印费、冲洗费、印刷费、水电费、取暖费、物业费、邮电费等费用。1、日常办公用品、办公耗材由使用部门提出采购申请,经批准后由办公室统一购买,对未列计划或私自购买的办公用品,财务部有权拒绝报销。 2、水费、电费、电话费等按照计划实行指标控制。 (二)会议费支出原则。会议费是指公司因业务需要而举办或参加的各种发生在本地及外地的会议支出,会议费的支出要附有会议通知、会议纪要或者会议安排等相关资料。 (三)差旅费支出原则。差旅费适用于公司各部门工作人员和上级主管部门及相关部门在协助配合指挥部工作过程中发生的出差费用。 1、差旅费支出范围。包括城市间交通费,住宿费、伙食费和公杂费。 2、城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助和公杂费实行定额包干。3、公司各部门要严格控制出差人数和天数,不得向承包商转嫁差旅费。 4、城市间交通费。出差人员要按规定职务和任务缓急选择交通工具,凭正规票据报销。城市间交通费用除飞机、火车、轮船等票面金额外,还包括订票费、退票费、人身意外伤害保险(限每人每次一份),行李托运费和寄存费。未按规定乘坐交通工具超支部分,费用自理。出差人员应严格控制乘坐飞机、软卧、软席等档次的交通工具。如有特殊情况,需经公司总经理批准。5、住宿费、补助费及差旅费。参照盐边县政府标准执行。6、外出参加会议、学习、培训时,会议期间的交通费、住宿费、就餐费按照会议、培训主办单位开具的正规票据报销。(四)招待费支出原则。业务招待费是指因公务活动需要,合理招待客人而开支的费用,业务招待费支出必须与指挥部生产经营活动相关的真实发生。1、招待费使用范围:因公务活动需要招待的上级机关、行业单位领导及工作人员来我公司和施工现场执行公务

文档评论(0)

xcs88858 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

版权声明书
用户编号:8130065136000003

1亿VIP精品文档

相关文档