调整收支结构控制医保超支-济宁医学院附属医院兖州院区.pdfVIP

调整收支结构控制医保超支-济宁医学院附属医院兖州院区.pdf

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调整收支结构控制医保超支-济宁医学院附属医院兖州院区

调整收支结构、控制医保超支 财务部:王磊 2017年12月21 日 汇报主要内容: 一、2017年基本情况  1、成本增长情况分析  2、医保超支情况分析 二、2018年初步设想  1、增加门诊收入占比  2、控制住院医保超支  3、控制住院药材占比  4、2018年绩效调控方向 一、2017年基本情况(主要指标) 项目 2016年 2017年预计 增减 增减幅度 业务收入 49094.12 56203.20 7109.08 14.48% 门诊人次(万) 69 77 8 11.59% 出院人数(万) 4.6 5.2 0.6 13.04% 门诊收入占比 30.50% 28.90% - 1.60% 药占比 28.37% 26.25% -2.12% 耗材占比 10.85% 12.00% 1.15% 亏损额 5244.01 5336.84 92.83 医保超支 6040.00 7600.00 1560.00 25.83% 一、2017年基本情况(收入) 项 目 2016年 2017年预计 增减 增减幅度 医疗性收入 29531.79 34436.09 4904.30 16.61% 药品收入 13925.89 14752.52 826.62 5.94% 卫材收入 5324.59 6675.52 1350.93 25.37% 其他收入 311.84 339.07 27.23 8.73% 收入合计 49094.12 56203.20 7109.08 14.48% 一、2017年基本情况(支出) 项 目 2016年 2017年预计 增减 增减幅度 人员经费 18058.61 20987.05 2928.44 16.22% 卫生材料费 6657.08 9139.53 2482.45 37.29% 药品费 13896.31 14709.05 812.74 5.85% 折旧摊销费 8434.64 7921.44 -513.20 -6.08% 公务性支出 6553.55 7475.34 921.79 14.07% 其他支出(利息) 2580.19 3293.77

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