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- 2018-01-17 发布于贵州
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XX年审计部工程审计工作小结
XX年审计部工程审计工作小结XX年审计部工程审计工作小结 一年来,审计部工程审计人员按照集团和审计部工作要求,围绕跻身世界知名企业、打造百年XX的发展目标。严格执行《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》和集团关于工程审计的各项规定,积极探索内部审计工作的新模式,较好的完成了各项审计任务,现将XX年有关情况总结如下:一、全年主要工作完成情况 1、参与年度审计,出具工程审计意见或报告共20份,提出审计建议156条。全年按集团年初下达的审计计划,对15个项目进行年度施工管理审计,主要是XX地产集团各在建开发项目;广州XX公司所属在建开发项目;XX公司所属合作新建设项目等。 2、积极参与工程方案、施工招标等前期审查。由传统事后审计向事前控制转变,参与地产公司对涟水项目收购前尽职调查,XX县港城项目的设计方案审查,参与部分公司维修改造项目实施方案论证,对XX物流公司储运场地的围墙产、传达室等施工招标文件、工程清单审查。 3、完成工程结算年度审核计划。全年审计基建项目有27项,报送金额为XXXX万元,审计金额为XXXX万元,核减额为XXXX万元。 4、参与重大项目跟踪审计。根据集团安排审计部派员全过程参与资产公司办公楼装饰项目跟踪审计,从前期设计方案招标、评审,到后期监理、施工单位的考察、评审,直至工程最终结算审计等。二、全年工程审计工作开展情况 根据集团年初制订的工程
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