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教体局内部审计工作总结
教体局内部审计工作总结加强内审工作,服务教育事业发展 我局内部审计工作在局党委和县审计局的正确领导下,坚持以科学发展观为指导,围绕教育改革与发展,以服务学校教育工作为中心。突出学校精细化管理和全县学校布局调整及“一乡一校”工程实施,坚持“全面审计,突出重点”的工作方针,认真履行教育内部审计的监督职能。从领导离任经济责任、教育收费、财务执行、中小学食堂、商店、基建等方面加大审计力度,规范内部管理,强化内部控制,确保资金安全,提升学校管理水平,充分发挥教育审计工作在我县教育事业发展中的作用。近年来,我们主要开展了以下工作: 一、坚持认真学习、不断加强教育内审队伍建设 加强自身建设,才能适应教育内部审计工作的需要,随着教育事业的不断发展,审计工作在教育的改革和发展中越来越重要,教育审计的面越来越广,工作任务越来越重,对教育审计知识和工作人员自身素质的要求越来越高。为了适应新形势下的工作需要,我们在局党委的领导下,结合科学发展观学习,联系本单位工作实际,一是认真学习《审计署关于内部审计工作规定》、《内部审计工作准则》和中共太白县纪委、中共太白县委组织部、太白县审计局联合下发的《关于认真贯彻落实中办发【2000】16号文件精神切实做好党政领导干部任职期间经济责任审计工作的意见》的文件,推进审计工作的法制化、制度化、规范化。二是不断完善队伍建设,XX年县局从教育内部聘请了5名兼职审计人员充实队伍。三是不断加强业务知识学习,注重理论知识更新、注重资料积累,虚心向有经验的同志学习,努力提高理论水平和业务能力。为太白教育财务管理把好关,服好务。 二、拓展服务,积极引导,完善教育内部财务管理 坚持监督与服务并重的工作方针使内部审计有更加广阔的发展空间,随着财务管理现代化水平不断提高,帮助财务人员提高管理水平,完善财务管理制度是我们内审工作的一项重要任务,我县教育内部财务人员普遍年龄偏大,知识老化。针对这一情况,一是我们每年都要和局计财股对全县各个学校和局直单位财务人员进行一次集中培训,帮助这些同志更新知识,提高业务水平。二是及时督促学校完善财务管理制度。我们在进行各项审计、检查过程中,每到一个单位都把财务制度是否健全作为一项重要的检查内容。XX年县局提出要实行校长和主管财务人员离任经济责任审计,逐步推行学校财务由校长和书记“双审双签”制。XX年县局正式下文,在全县各个教育单位推行“双审双签”。三、认真履行职责,全面完成内部审计任务 1、认真做好学校财务收支审计和“两免一补”专项资金审计 近两年来我局内审室在人员少,任务重的情况下XX年完成了咀头小学、鹦鸽中学,XX年完成了少儿体校、职业教育中心四所学校的财务收支审计。共审计金额1231万元。对这些学校的财务状况作出了具体、详细、全面的审计报告,对他们的成绩给予肯定,对存在问题提出了合理建议。规范了学校财务管理。 管好用好“两免一补”专项资金,规范学校食堂管理是控掇保学,办好人民满意教育的保障,为此,我们每年都要用一个多月的时间对全县各个学校上一年度的“两免一补”专项资金进行一次检查审计。并延伸审计学校的食堂和其它账务。检查“两免一补”资金、交通费补助是否发放到位,食堂管理是否规范,账务是否健全,饭菜价格是否合理。XX-XX年共审计金额近仟万元。其中学校“两免一补”、交通费补助资金500余万元。学校食堂资金400余万元。共查出账务处理不当资金1.5万元。往来款处理不及时资金1.3万元。2、积极开展校长任期经济责任审计 校长任期经济责任审计是为了加强对学校领导干部管理和监督.正确评价任期经济责任,是促进党风廉政建设,确保学校资产安全,资金高效运行的一种监督管理制度,两年来我们对鹦鸽中心小学,鹦鸽中学,桃川中心小学,原桃川中学,靖口中心小学,王家楞中心小学,太白河中心小学,县剧团8个单位的校长、团长离任进行了经济责任审计。这几所学校的校长任期都比较长。我们在人员少,任务重的情况下,针对任期经济责任审计比较集中、量大、面广的特点搞好审计调查,确定审计重点,认真细致的做好审计工作。在审计中,坚持以资金为主线,认真查对学校财务资料,调阅学校会议记录、财务管理制度、上级有关文件及批复,走访学校教师。共审计金额4972万元,提出整改意见22条。澄清了校长任期内各项经济责任。促进了学校的财务管理。3、做好学校基建工程审计 随着我县“一乡一校”工程的实施,集中后的学校办学规模进一步扩大,基础建设项目和投入资金不断增加。由于我局内审室人员少,任务重,再加上没有基建审计的专业人员,为了使投入资金不受损失,我们及时和县审计局联系,请他们协助审计教育内部基本建设工程,共审计项目30多个,送审金额4仟多万元。审减金额近200万元,为学校挽回了损失,节约了资金。同时我们对全县各个学校基建账务进行全程监管,每学
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