云内动力:2013年年度审计报告.pdf

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云内动力:2013年年度审计报告

昆明云内动力股份有限公司 2013 年度财务报告 法定代表人:杨波 证券简称:云内动力 证券代码:000903 披露日期:2014 年 4 月 28 日 昆明云内动力股份有限公司2013 年财务报告 目 录 一、审计报告…………………………………………………………………………………………………1 二、财务报表…………………………………………………………………………………………………3 三、财务报表附注…………………………………………………………………………………………13 1 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 一、审计报告 审 计 报 告 中审亚太审[2014]020041 号 昆明云内动力股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的昆明云内动力股份有限公司(以下简称―云内动力‖ )财务 报表,包括2013 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2013 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以 及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是云内动力管理层的责任,这种责任包括:(1 ) 按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2 )设计、执行 和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则 要求我们遵守职业道德守则,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重 大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。 选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务 报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编 制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价 管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的 总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 1 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 三、审计意见 我们认为,云内动力财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了云内动力2013 年12 月31 日的合并及母公司财务状况以及2013 年度合并及母公司经营成果和现金流量。 中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:方自维 中国注册会计师:韦 军 中国·北京 二○一四年四月二十四日 2 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 二、财务报表 合并资产负债表 编制单

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