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现场审计项目表
文件编号:
现场审计项目表 YES NO 备注 1.机构和人员 1.1提供质量保证体系图 1.2质量管理部门是否独立于其他的部门? 1.3质量管理部门是否配备足够的人员负责相应工作? 1.4关键人员的情况以及负责产品放行人员姓名,如有变更是否及时告知? 1.5技术人员和质量管理人员比例 1.6接触产品人员是否具有健康档案? 1.7是否制订企业年度培训计划,是否落实培训计划? 审计人: 日期: 2.厂房和设施、设备 2.1.1厂房所处的环境是否易造成对物料或产品的污染? 2.1.2厂区是否整洁? 2.1.3厂房布局是否合理?是否能防止交叉污染? 2.1.4厂房的洁净级别是否符合制剂生产要求? 2.2是否采取必要的防虫鼠措施? 2.3提供关键生产设备及检验仪器一览表。 2.4是否为专用车间,如不是,列出其他产品名录 2.5企业的生产能力是否满足供货需求? 2.6是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养? 2.7是否进行了空调净化系统、工艺用水系统及关键设备的相关验证? 审计人: 日期: 3.物料管理 3.1提供关键物料的清单。 3.2是否对关键物料供应商进行了审查? 3.3关键物料来源是否固定,如有变更,是否及时告知? 3.4所有起始物料是否有相应标准?抽查关键物料检验报告书? 3.5物料的验收、取样、检验及放行是否符合规定? 3.6包装、仓储条件、物料的管理是否有效控制? 审计人: 日期:
现场审计项目表 YES NO 备注 4.生产管理 4.1提供生产工艺流程图 4.2批的划分原则,批号的管理是否可追溯性? 4.3批的划分是否符合规定?批量为___ 4.4混批的控制是否符合要求? 4.5生产量和供货量是否匹配? 4.6是否建立书面的清场、清洁及消毒SOP,执行是否有记录? 4.7是否有相关的SOP控制不合格品?抽查落实情况 4.8是否有偏差控制SOP,并严格执行? 4.9是否建立返工、再加工SOP,并严格执行? 4.10贴签和包装的管理是否符合要求? 审计人: 日期: 5.质量管理 5.1查看质量标准和检验方法,提供成品质量标准作为审计报告附件。 5.2成品是否按质量标准实施全项检验? 5.3检验能力考评,抽查检验报告及原始记录 5.4是否保存用户反馈、投诉记录及处理情况? 5.5是否建立OOS控制的SOP?抽查落实情况? 5.6是否有委托检验,如有,是否得到有效控制? 5.7是否对杂质(有机杂质、无机杂质和残留溶液等)进行有效控制? 5.8是否建立退货产品处理的SOP,并严格执行 5.9是否建立不合格产品处理的SOP,并严格执行 5.10成品放行是否得到有效控制? 5.11是否定期自检?自检的频率为____ 5.12留样及稳定性实验是否符合规定? 5.13外包材生产企业的审计是否有印刷模版的控制及清场的管理 5.14内包材企业的检验能力是否与其质量标准相匹配 审计人: 日期: 6产品运输 产品运输中,其包装及贮存条件是否适当,产品部变质或受到污染? 审计人: 日期: 7变更控制 7.1是否建立变更控制的SOP? 7.2对于影响产品质量的变更是否及时通知物料的使用企业? 审计人: 日期:
XXXXXX药业GMP文件
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