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- 2018-02-24 发布于浙江
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2017年上半年贵州内审师《内部审计基础》:中小企业内部控制面临的问题试题
2017年上半年贵州内审师 《内部审计基础》:中小企业内部控制面临
的问题试题
本卷共分为1 大题50 小题,作答时间为180 分钟,总分100 分,60 分及格。
一、单项选择题 (共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.内部审计专业实务标准要求制定书面的政策和程序来指导内部审计活动。对于这项要求,
以下哪项表述是错误的
A:书面政策和程序的形式和内容应该与内部审计活动的规模相适应;
B:所有的内部审计活动都应该有详细的政策和程序手册;
C:不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和技术手册;
D:小型内部审计活动可以通过密切监督和书面备忘录来进行非正式管理。
2.某组织大量采用最终用户开发的方式。然而由于对最终用户开发的系统缺乏必要的安全和
恢复控制,而可能对组织产生潜在的风险。下列各项中哪一项是对这种风险进行控制的最佳
办法?
A:a.对知识库进行检查。
B:b.对开发和生产中的控制进行测试。
C:c.确保信息系统与组织目标的兼容性。
D:d.为了保证手续的完备,管理部门要进行严格监督。
3.以下哪项有关通用审计软件可以完成的任务的叙述是不正确的
A:计算不正常数据的总数;
B:检查重复数据、丢失的数据、和一定范围的数值;
C:指
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