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- 2018-03-02 发布于河北
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山东省2016年内审师《审计业务》:内部控制问卷的优点包括模拟试题.docx
山东省2016年内审师《审计业务》:内部控制问卷的优点包括模拟试题本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)1.为鉴别通信系统的那些组成部分风险最大,内部审计师首先应该 A:确定网络的商业用途。 B:把网络软件和硬件按各自的层次绘图表示。 C:检查开放系统互联网络模型。 D:考查网络操作费用。2.以下哪项控制薄弱环节最有可能导致舞弊的产生 A:电脑化信息管理系统合同期已满的雇员的注册账目没有立即取消; B:负责现金记录核对工作和银行存款工作的雇员同时负责所有现金销售; C:无论什么时候到货,某雇员都负责将辨别性信息输入存货数据库。经理定期将库存记录手头现有的货物进行比较; D:由于人手短缺以及优先考虑对象的利益冲突,旨在核实永续库存系统的实物清点安排经常推迟。3.内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于 A:a.决定系统是否符合已建立的管理目标。 B:b.证明系统符合国际审计要求。 C:c.决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖。 D:d.获得对测试系统有效性所必要的了解。4.依据审计准则,内部审计人员可以不具备下列能力 A:a.熟练运用内部审计准则; B:b.理解管理原则; C:c.良好的人际沟通; D:d.用量化方法承担培训课程能力。5
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