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华东疗养院主要职能
华东疗养院主要职能
华东疗养院是隶属于上海市卫生和计划生育委员会领导的事业单位,预算形式为差额拨款。
主要职能包括:
1、为干部保健对象、离退休老干部提供以慢性病康复、疗休养为主,兼休闲度假、会议、旅游等多功能服务;
2、面向社会提供疗休养、康复、体检服务。
华东疗养院机构设置
华东疗养院设11个内设机构,包括:党政办公室、纪检监察室、医务处、院务处、财务处、人事处、护理部、接待科、科教科、信息
科、医学工程科。
名词解释
(一)基本支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本
支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(二)项目支出预算:是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目
标,在基本支出之外编制的年度支出计划。
(三)“三公”经费:是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国(境)费
、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项
目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费主要安排全
国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支
出;公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展
等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公
用经费支出。
2018年单位预算编制说明
2018年,华东疗养院预算支出总额为29929万元,其中:财政拨款支出预算10242万元。财政拨款支出预算中,一般公共预
算拨款支出预算10242万元。财政拨款支出主要内容如下:
1.“社会保障和就业支出”科目1228万元,主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职
业年金缴费支出。
2.“医疗卫生与计划生育支出”科目8710万元,主要用于医疗卫生管理事务、公立医院、公共卫生、医疗保障、其他医疗卫生
支出。
3.“住房保障支出”科目304万元,主要用于住房保障支出。
单位预算01表
2018年预算单位财务收支预算总表
编制单位:华东疗养院 单位:元
本年收入 本年支出
预算数
项目 预算数 项目 基本支出
合计 项目支出
人员经费 公用经费
一、财政拨款收入 102,419,741 一、社会保障和就业支出 24,532,528 24,499,728 32,800
1. 一般公共预算资金 102,419,741 二、医疗卫生与计划生育支出 268,678,874 93,182,712 4,034,581 171,461,581
2. 政府性基金 三、住房保障支出
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