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[工作总结]行政部管理流程
行政部管理流程
办公用品管理流程
各部门每月所需的办公用品,须在每月月底向行政部提出申购计划,行政部将各部门申购计划参考库存量和月平均用量后汇总,填写申购单,经公司领导批准后,由行政部统一购买。特殊情况另行安排。
公司办公用品由行政部安排专责人员负责管理,每月办公用品购买后,由行政部指定专人负责验收保管。
各部门领用办公用品,按工作需要办理领用手续,且不得代人领用。对工作没有直接需要的岗位和个人,未经公司领导批准不得领用。
对消耗性物品办公用品,如签字笔、圆珠笔、记号笔、水笔芯、铅笔、电池、胶水等,一个月最多申领一次,再次领用时需以旧换新。
非消耗性办公用品不慎遗失,由本人负责赔偿,行政部不予再次领用。
严禁把公司领用的办公用品拿回家私用。
领用人员离职时,对非消耗性办公用品,应认真清点办公用品,到行政部填写交接清单并签字。
行政部每月对办公用品进行一次盘点,并将盘点结果上报公司主管领导。
新进员工办公用品领用,根据工作岗位的不同列出需求清单,经主管领导批准后由行政部进行配置。
二、复印管理流程
公司所有复印文档原则上由档案室统一负责,未经行政部确认,各部门不得私自拿到公司外复印。
复印操作人应自觉在行政部复印管理台帐上登记,任何人不得拒绝登记。
如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符,除责成其重新填写外,将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
任何人不得利用公司机器复印与工作无关的文件,行政部一经发现,有权根据公司有关规章制度进行处罚。
三、传真收发管理流程
公司与外界联系需对方发送传真时,尽量要求对方注明本公司具体收件人,以便行政部及时分发,同时对传真收发情况做好登记。
行政部收到传真后,在传真接收台帐上登记,并负责通知收件人及时领取及签字确认。
四、办公设备管理流程
为加强我公司固定资产管理,规范管理工作程序,提高资产的使用效率,杜绝浪费,结合公司实际情况,特制定我公司设备申请流程:
原则:讲究计划性和成本效益,以物质资源供给的有序性,保证公司职能按计划完成:
配发过程中,是否供应,供应多少,要以客观需要为依据,而不是单纯的级别;
要考虑实际可能的收益(对工作的推动),而不是不计工本,不问效果,一定要保证重点,分清缓急,把有限的资源用在“刀刃”上;
要使库存保持合理的限度(基本上无闲置的资产),注意提高资金的有效利用率。
设备采购
各部门根据各自工作的实际情况和预算计划,提出切实可行的申请要求,并填写办公设备申请单(内容具体翔实、理由充分),经部门经理和总经理签字同意后,抄送给行政部。
行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实,并对各部门要求从真正的客观需求出发,遵循设备申请原则,提出解决建议和意见(调拨或购买)。
如果采取“调拨”程序,行政部将调拨计划上报行政主管签字确认后实施;
采购由行政部统一申请费用、组织购买。有关电脑、打印机等设备由网络管理员根据实际需要配置购买,过程遵循“价廉物美”的原则,在满足各部门需求的基础上,注意设备的性能价格比,多压价比价、厉行节约,通常以网上采购为主。设备到场安装后一切与设备有关的说明书等资料保存到档案室,由档案室进行登记保存,并由设备管理员对设备进行固定资产登记后,由各部门登记领用,责任到人。
所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库,并在部门设备管理员处登记。
设备维修
报修人员先将报修信息反馈给行政部的设备管理员;
部门设备管理员初步检查后,填写《设备报修单》(提供设备编号和故障现象),部门经理批准后送交行政部;
行政部设备管理员根据编号,联系厂商,组织及时维修;
通过暂借、调拨等方式,将暂时不用的设备给报修者使用;
机器设备维修完毕,行政部登记备案,发还给报修者使用。
五、 车辆管理流程
公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用,公司人员如要用车,请遵循以下管理条例:
车队归口部门属行政部,设队长一名,负责车队内日常管理。
一、车辆的保养、维修和保险
公司内的全部车辆必须分别按车号设册登记,对各种车辆的验车和保险情况由车队队长做好详细记录,并及时提醒有关人员做好验车和保险事宜,有关证件及保险资料原件统一由行政部存档保管。
各车辆使用人或司机人员应于规定日期,自行前往指定监理所受检,如逾期未受检验致遭罚款处分者,其费用由各使用人或司机人员自行负担。
驾驶员要经常、主动地做好车辆的小修和定期保养工作,使车辆始终处于良好、安全状态。车辆有故障未排除时不准出车。
车辆维修,驾驶员须说明故障原因、修配件名称和价格,填写车辆维修申请表,由队长证明并上报行政部审核,经总经理批准后方可按公司指定地点前往维修,如遇半途发生故障等特殊情况可先进行电话通知主管领导,先维修后再办理手续。
各种车辆如在公务中遇不可抗拒的车祸发生,除向附近警察机关报案外,
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