项目部风险、环境因素管理方案自查表.doc

项目部风险、环境因素管理方案自查表.doc

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项目部风险、环境因素管理方案自查表

项目部高处坠落风险管理方案自查表 项目部名称 项目经理 主管(检查)人 (安全员) 实施人 (电工) 相关人 施工员: 机务员: 材料员: 会计: 检查内容 检查记录 1、配设“三宝”是否合格,使用是否正确 2、“四口”是否防护到位 3、临边防护是否到位 4、各类脚手架体防护是否到位 5、架子工和登高作业人员有无有效证件上岗 6、从事高处作业工作人员是否体检记录 7、有无安全教育、操作技能培训及安全技术交底 8、夜间作业在“四口”和临边是否设置照明指示灯 整改意见 检查人: 时间: 整改措施 检查人: 时间: 验 证 检查人: 时间: 项目部触电风险管理方案自查表 项目部名称 项目经理 主管(检查)人 (安全员) 实施人 (电工) 相关人 施工员: 机务员: 材料员: 会计: 检查内容 检查记录 1、有无现场临时用电施工方案与审批表 2、有无交底、验收记录 3、现场用电布设与施工方案的符合程度 4、电工、焊工等的培训、持证上岗情况 5、现场电用物资的合格程度 6、危险点设置警告标志牌 7、推行双标化管理 8、贯彻公司应急规定 整改意见 检查人: 时间: 整改措施 检查人: 时间: 验 证 检查人: 时间: 项目部脚手架倒塌风险管理方案自查表 项目部名称 项目经理 主管(检查)人 (安全员) 实施人 (架子工) 相关人 施工员: 材料员: 会计: 检查内容 检查记录 1、有无脚手架施工方案与审批表 2、有无架子搭设、拆除的交底和验收记录 3、现场搭设架体与施工方案的符合程度 4、架子工持证上岗、辅助工教培情况 5、现场搭架物资的合格程度 6、使用期荷载有无超载 7、脚手架与卸料平台是否脱离 8、推行双标化管理 9、贯彻公司应急规定及抗防台风措施 整改意见 检查人: 时间: 整改措施 检查人: 时间: 验 证 检查人: 时间: 项目部模板支撑系统倒塌风险管理方案自查表 项目部名称 项目经理 主管(检查)人 (安全员) 实施人 (木工班) 相关人 施工员: 材料员: 会计: 检查内容 检查记录 1、有无专项施工方案与审批表 2、有无交底、复核和验收记录 3、现场模板以设与施工方案符合程度 4、架子工培训,持证上岗 5、搭设材料质量的合格程度 6、使用期有无超载和炸模现象 7、模架拆除是否符合方案规定 8、推行双标化管理 9、贯彻公司应急规定 整改意见 检查人: 时间: 整改措施 检查人: 时间: 验 证 检查人: 时间: 项目部基坑支护坍塌风险管理方案自查表 项目部名称 项目经理 主管(检查)人 (安全员) 实施人 (施工员/班组) 相关人 施工员: 安全员: 材料员: 会计: 检查内容 检查记录 1、有无专项施工方案编审及专家论证 2、有无交底记录 3、是否由相应资质的专业施工单位施工 4、有无支护系统质量验收记录 5、有否建立监测网和实施监测及监测记录 6、对监测值超标是否作出处理 7、

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