某某物料系统风险评估报告.docVIP

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某某物料系统风险评估报告

物料系统确认范围与程度 风险评估报告 目录 目的 范围 3、风险评估小组人员及职责 4、风险评估模式图 5、风险的识别 6、风险分析、评估与降低风险的措施 7、风险接受 8、风险沟通和审核 9.评估结论 目的:根据验证管理规程,利用风险管理方法和工具,对物料系统各要素,进行分析、评估,以确定物料系统确认的范围及程度,并在确认过程中,对关键要素进行监控和确认,以确保关键要素能够得到有效控制,能够降低可能造成的产品、物料质量风险。 2范围:物料系统。 3、风险评估小组人员及职责 成员分工 所在部门、职务 姓 名 责 任 风险评估审核、事务协调 风险评估审核、风险沟通 风险评估审核、风险沟通 风险评估审核、风险沟通 风险评估审核、风险沟通 提供必要的评估信息 资料编写、信息汇总 4、风险评估模式图: 启动风险管理 5、物料系统风险的识别 (鱼骨图) 审 计 及时性 放行规程 健康状况 运输工具 合格供应商 取 样 放行人员 岗位操作 途中温度控制 品种,规格,数量 贮藏条件温度、湿度 火 灾 划区管理 物料管理 蚊虫鼠害 外包装完整性 特殊物料管理 偷 盗 标识牌 6、物料系统验证项目、风险分析原则及标准: 一、项目确定原则: 1.系统设计性能检测项目。 2. 生产工艺设计储存条件对系统的要求。 3. 《洁净厂房设计规范》GB50073-2001 《》2010 二、评估标准: 1、根据系统设计性能检测项目难易程度划分为5个级别,第一级易检测为1分,第二级较易检测为2分,第三级较难检测为3分, 第四级难检测为4分。 根据生产工艺设计条件难易程度划分为5个级别,第一级易达到为1分,第二级较易达到为2分,第三级较难达到为3分, 第四级难达到为4分。 3根据风险发生可能性的概率,将风险划分为5个级别,第一级发生率低(发生率稀少)为1分,第二级发生率偏低(不太可能发生)为2分,第三级发生率中度(可能发生)为3分,第四级发生率较高(很可能发生)为4分, 根据风险危害的严重性,将风险划分为5个级别,第一级风险危害的严重性低(可忽略)为1分,第二级风险危害的严重性偏低(微小)为2分,第三级风险危害的严重性中度(中等)为3分, 测性,将风险划分为5个级别,第一级易检测为1分,第二级较易检测为2分,第三级能检测为3分,第四级难检测为4分,第五级无法检测为5分。 6、对药品储存直接影响的最高为5分,不对药品储存直接影响的最低为1分 6.1、药品储存标示分区不明显的最高为5分,药品储存标示分区明显的最低为1分 6.2、药品原料为5分,药品辅料为4分,药品内包材料为3分,药品外包材料为1分, 7、风险得分=严重性×可能性×可测量性,根据风险得分确定风险级别,1-30分为低风险、30-60分为中等风险、60以上为高风险。 年 月 日 至 年 月 日,风险评估小组人员对物料系统各关键要素进行风险评估,各关键要素的风险分析,评估及结果见下表 岗位 风险描述 风险因素 严重性(分) 可能性(分) 可测量性(分) 风险得分 风险级别 降低风险的措施 评估结果

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