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家具公司国外采购订单收货流程
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家具公司国外采购订单收货流程
流程说明
本流程适用于仓储OEM收货员依据采购订单对国外OEM厂商的供货商品进行收货入库的过程。
操作要点:
订单审核要点:
1:仓储OEM收货员依据采购人员在‘到货验收单’(附件一)上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的检查核对,如果采购填写的采购订单在系统中不存在,仓储OEM收货员可直接将到货验收单退还采购部门,由相关人员进行相应处理。
2:在确认采购订单在系统中存在后, 仓储OEM收货员对到货商品进行数量清点,如果交货商品的数量超过订单的订购量,仓储OEM收货员在‘到货验收单’上填写实际到货数量后通知采购部门,有采购相关人员将订单的行项目在系统中标记‘无限制收货’。
3:数量清点完毕,仓储OEM收货员将厂商缴库商品收入质检冻结库存,并且在‘到货验收单’上注明到货数量后,将‘到货验收单’转品保进行品质鉴定。
4:品保质量检测完毕后,在‘到货验收单’上标注相关产品质量信息,将‘到货验收单’转仓储OEM收货员进行入库作业。
5:仓储OEM收货员依据品保鉴定的不同品质的商品,分别收入非限制使用库存和冻结库存中。
系统作业步骤及要点:
在品保对品质鉴定完毕后,仓库将所有的缴库商品依不同的品质、库位进行分类入库。
流程图
系统操作
操作范例
1、 对海外采购订单4500000113进行收货
2、 共收入库存10PC。经品保鉴定其中6PC为合格品,收入非限制使用库存。另4PC为不合格品,收入冻结库存。
系统菜单及交易代码
后勤?物料管理?库存管理?货物移动?收货?对采购订单?PO已知编号
交易代码:MIGO
此画面中输入‘采购订单’、‘到货验收单’的编号
栏位名称
栏位说明
资料范例
交货单
厂商出货单的编号。(注:到货验收单编号)
00001
按键进入下一个画面。
如果要将一个行项目的内容分为两条行项目,点击行项目编号,然后点击,进行单行分列。
输入相关的分列数量、分列的类型及相关的库位
按键进入下一个画面。
系统执行分列
对确认的行项目需标记行项目确定。
数量确认完毕后,按纽,由系统自动对用户输入系统的信息进行检查。
如检查无误,用户可按或进行系统的过帐。
在此画面记帐完成后,系统将给出一个系统连续编号的‘物料凭证’号码,表示系统以记录此笔的商品移动状况,厂商缴库的商品已收入非限制使用的正常库存。
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