x股份公司业务流程内控审计报告63.docVIP

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  • 2018-07-02 发布于广东
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x股份公司业务流程内控审计报告x股份公司业务流程内控审计报告【最新资料,WORD文档,可编辑】【最新资料,WORD文档,可编辑】 【摘要】健全有效的内部控制对保证财务报告的可靠性至关重要,而加强各业务流程层面的内部控制更是重中之重。最近几年政府监管机构也将监管重点从单纯注重财务报告本身可靠性转向同时注重保证财务报告可靠性机制的建设,要求企业披露内部控制相关信息,聘请注册会计师对内部控制的有效性进行审计。而在这其中,加强对企业各业务流程层面内部控制审计,不仅可以提高审计质量及审计效率,还可以规范企业行为,改善上市公司治理,保护投资者权益,从基本上维护社会总体利益。本文主要通过对浙江雅仕股份有限公

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