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大学审计处的工作总结
大学审计处工作总结
在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,按照《内部审计实务指南第4号—高校内部审计》的新要求,20**年我处坚持“以预算执行审计为统领,以经济责任审计为抓手,以内部控制审计为基础,以工程审计为重点”的内审工作新思路,有序地开展各项审计服务工作,现总结如下:
一、认真贯彻落实全省教育审计工作会议精神
今年4月20日,省教育厅在南京隆重召开了“全省教育审计工作会议”。会议表彰了XX-XX年度全省教育审计工作先进集体和先进个人,我处被表彰为“江苏省教育审计工作先进集体”,我校内部审计工作先进经验也列入《全省教育审计工作会议先进交流材料》汇编(列入汇编材料的高校全省仅有七所)。会上沈健厅长和高校纪工委副书记蒋吉生同志分别讲话。蒋吉生同志充分肯定了近6年来全省教育审计工作取得的成绩,明确了当前和今后一段时期我省教育审计工作的总体思路和目标要求,提出了XX年教育审计工作七项重点任务。沈健厅长发表了三点意见:一是充分认识加强教育审计工作的重要意义;二是要求从“创新理念,准确定位”,“围绕中心,突出重点”,“全面审计,不留盲点”等三个方面全面提高教育审计工作的整体水平;三是切实加强对教育审计工作的组织领导。5月18日我处向校党委常委扩大会议全面汇报会议精神,同时组织全处干部认真学习两位厅领导的讲话,切实贯彻落实会议精神,营造学习先进、赶超先进的良好氛围,推进审计理念创新,促进内部审计工作再上新台阶。
二、围绕中心,突出重点,有序开展各项审计工作
(一)扎实开展处级领导干部任期经济责任审计
依据《扬州大学处级领导干部任期经济责任审计暂行规定》和党委组织部的委托,审计处对动物科学与技术学院、机械工程学院、外国语学院、基建处、实验室与设备管理处(含测试中心)、自然科学处等六个学院(部门)的领导班子进行了任期经济责任审计。审计金额达万元,发现有问题金额 万元,提出审计建议27条,本次审计,根据校领导的最新要求,按照《内部审计实务指南第4号—高校内部审计》的新规范,在总结我校多年来开展领导干部任期经济责任审计的经验的基础上,借鉴法人经济责任审计的做法,进一步充实了管理审计和绩效审计的内容,将学院“十一五”规划的完成情况,列为学院领导班子经济责任审计的重要内容。将财务收支审计与管理审计相融合,经济责任评价与工作实绩评价相结合,审计报告结构优化、内容详实,审计建议的建设性和可操作性进一步增强。
审计报告得到校党委的充分肯定,审计成果得到了较好的利用。通过审计,进一步增强了各有关单位遵守财经法纪、履行经济责任和争创工作绩效的意识。
(二)有序开展基建和小型工程项目跟踪审计工作:
1、扬子津校区图书馆建设项目跟踪审计。该工程是我校新校区的标志性建筑,今年主要工作量是内外装饰工程,专业性强、隐蔽工程量大、情况复杂,审计处指派专人与基建处和外审人员紧密配合,加强组织协调工作,参与招投标、厂家考察、合同谈判、合同审签、造价控制等跟踪审计活动,加强合同履行情况的监督检查,及时掌握情况,提出审计建议,跟踪审计的合理化建议节省投资约100万元,进一步规范和促进了工程项目的管理。
2、实验农牧场—乳品厂建设项目跟踪审计工作。该项目是跨年度建设项目,今年主要工程量是水电设备安装和新场区道路、排水工程,审计处坚持以造价控制为重点,抓住关键环节,进一步提高跟踪审计效果。针对有争议事项,下发审计建议书,坚持按合同和招投标承诺办事,维护了学校的合法权益。
3、关于小型工程项目跟踪审计。为加强管理,学校颁发了《扬州大学小型工程全过程跟踪审计办法》,审计处与后勤、设备、广陵学院等部门紧密配合,对老校区改造涉及的小型工程维修项目、实验室搬迁项目等实施跟踪审计,参与招投标、考察调研、现场勘测计量、合同审计审签、竣工验收、造价控制等各个关键环节,实时记录了小型工程项目建设过程中的有关情况,有效地控制了工程造价。
(三)强化基建维修工程结算审计工作
扬子津校区建设项目工程结算审计是今年的重点工作,共接收基建报审项目180个,送审金额60,964万元,其中7个单体工程项目送审金额 41,500万元,项目体量大、工作任务重、质量要求高,审计风险大,审计处通过精心组织、合理安排,委托外审从专业技术上把关,请相关部门参与结算审计协调会,校内形成合力,处内按项目组成复审小组,责任到人,逐项复审。为解决结算争议,组织召开工程结算审计协调会40余次,解决争议问题200余条,涉及金额500多万元,在确保审计质量,确保学校经济利益不受损害的前提下,努力提高审计效率。截止12月底,完成扬子津校区建设工程结算审计共172项,送审金额万元,审计核定金额万元,审计核减金额万元。
其他工程结算审计136项,送审金额万元,审计核定金额万元,审计核减金额万元。
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