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- 2018-09-05 发布于山东
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关于成都云图控股股份有限公司内部控制审计报告.PDF
关于成都云图控股股份有限公司
内部控制审计报告
天健审〔2018 〕11-107 号
成都云图控股股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的成都云图控股股份有限公司(以下简称云图控股公司)管
理层按照深圳证券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2017 年
12 月31 日财务报告内部控制有效性作出的认定。
一、重大固有限制的说明
内部控制具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的
可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或降低对控制政
策、程序遵循的程度,根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定
的风险。
二、对报告使用者和使用目的的限定
本审计报告仅供云图控股公司披露2017 年度报告时使用,不得用作任何其
他目的。我们同意本审计报告作为云图控股公司2017 年度报告的必备文件,随
同其他材料一起报送并对外披露。
三、管理层的责任
云图控股公司管理层的责任是建立健全内部控制并保持其有效性,同时按照
深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》规定对2017 年 12
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